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銀行內部控制與內部稽核測驗(消費金融)
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103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(消費金融類)#107180
> 試題詳解
1.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行之法令遵循主管至少每隔多久應向董(理) 事會及監察人(監事)報告相關事宜?
(A)每月
(B)每季
(C)每半年
(D)每年
答案:
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統計:
A(2), B(1), C(18), D(0), E(0) #2901244
詳解 (共 1 筆)
煦煦
B1 · 2026/05/23
#7381360
第 32 條 1 金融控股公司及銀...
(共 192 字,隱藏中)
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1.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行之法令遵循主管至少每隔多久應向董(理) 事會及監察人(監事)報告相關事宜? (A)每月 (B)每季 (C)每半年 (D)每年
#760245
2.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行之法令遵循主管至少每隔多久應向董(理)事會及 監察人(監事)報告相關法令遵循事宜? (A)每月 (B)每季 (C)每半年 (D)每年
#2525067
2.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行之法令遵循主管至少每隔多久應向董(理)事會及 監察人(監事)報告相關法令遵循事宜? (A)每月 (B)每季 (C)每半年 (D)每年
#2541890
2.會計師對金融機構出具之內部控制制度聲明書所聲明之事項,已依審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、 適切之證據,認為金融機構所聲明之內部控制制度有重大缺失,金融機構之聲明未能指出上述重大缺失,其聲明不 允當;此審查報告提列之審查意見係屬下列何者? (A)無保留意見 (B)否定意見 (C)保留意見 (D)無法表示意見
#2901245
3.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行每年應委託會計師辦理銀行內部控制制度之 查核,下列何者非屬其應查核項目? (A)申報主管機關表報資料之正確性 (B)內部控制制度及法令遵循主管制度執行情形 (C)備低呆帳提列政策之妥適性 (D)銀行授信政策
#2901246
4.下列何項不是美國國會「崔德威委員會」(COSO)報告中強調之內部控制要素? (A)內部環境 (B)風險評估 (C)資訊與溝通 (D)內部稽核功能評估
#2901247
5.下列何者非屬金融機構內部控制之直接效益? (A)降低錯誤及舞弊之可能性 (B)減少違法事件之發生 (C)減低風險損失、提高競爭力 (D)精簡人力、擴充營業規模
#2901248
6.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)銀行之內部控制制度應涵蓋所有營運活動 (B)銀行不論其業務性質及規模,應有一體適用之內部控制制度 (C)銀行應訂定適當之政策及作業程序、相關業務規範及處理手冊 (D)銀行之內部控制制度應適時檢討,必要時應有法令遵循、內部稽核等相關單位之參與
#2901249
7.金融機構內部自行查核之範圍,以上次查核基準日開始至何時止為原則? (A)本月底 (B)本次查核基準日 (C)本次查核截止日 (D)本次計畫完成日
#2901250
8.銀行收到次日入帳之待交換票據,應以下列何種會計科目入帳? (A)借「待交換票據」貸「其他應收款」 (B)借「待交換票據」貸「其他應付款」 (C)借「其他應收款」貸「待交換票據」 (D)借「其他應付款」貸「待交換票據」
#2901251
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