阿摩線上測驗
登入
首頁
>
公職◆銀行內部控制◆法規
>
99年 - 99 台灣金融研訓院第 17 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48440
> 試題詳解
11、 ( ) 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關內部控制制度,下列敘述何者錯誤?
(A) 應保有適切完整之財務、營運及遵循資訊
(B) 內部控制之基本目的在於促進銀行健全經營
(C) 應由其董(理)事會、管理階層及所有從業人員共同遵行
(D) 董(理)事會應訂定適當之內部控制政策及監督其有效性與適切性
答案:
登入後查看
統計:
A(31), B(81), C(24), D(233), E(0) #1239630
詳解 (共 2 筆)
李羽軒
B1 · 2016/05/01
#1329241
高階管理階層
5
0
Chuan Guo Chu
B2 · 2017/03/23
#1679728
第 4 條內部控制之基本目的在於促進金融...
(共 197 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
11、 依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A) 應保有適切完整之財務、營運及遵循資訊 (B) 內部控制之基本目的在於促進銀行健全經營 (C) 應由其董(理)事會、管理階層及所有從業人員共同遵行 (D) 董(理)事會應訂定適當之內部控制政策及監督其有效性與適切性
#1259163
8、 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,有關內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A) 應保有適切完整之財務、營運及遵循資訊 (B) 內部控制之基本目的在於促進金融控股公司及銀行業健全經營 (C) 應由其董(理)事會、管理階層及所有從業人員共同遵行 (D) 董(理)事會應訂定適當之內部控制政策及監督其有效性與適切性
#1263533
12、 ( ) 依「銀行業公司治理實務守則」有關保障股東權益之規定,下列敘述何者錯誤? (A) 應重視股東知的權利 (B) 應鼓勵股東參與公司治理 (C) 股東依法得於股東會行使其豁免權 (D) 股東會得選任檢查人查核監察人之報告
#1239631
13、 ( ) 自動櫃員機之補鈔作業除應有兩人以上共同執行外,為維護現場補鈔安全,應如何作業? (A) 只更換鈔匣 (B) 只裝卸現金 (C) 只點鈔 (D) 同時裝卸現金及點鈔
#1239632
14、 ( ) 依「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」規定,下列何者非屬電子銀行業務定義之金融機構與客戶間透過各種電子設備及通訊設備進行各項往來交易所涵蓋之範圍? (A) 金融機構櫃台 (B) 客戶辦公處所 (C) 客戶自己家中 (D) 客戶朋友家中
#1239633
15、 ( ) 依「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」規定,有關網際網路之低風險性交易金額之限制,下列敘述何者錯誤? (A) 每戶每筆不超過五萬元 (B) 每戶每天累計不超過十萬元 (C) 每戶每月累計不超過二十萬元 (D) 每戶每半年累計不超過三十萬元
#1239634
16、 ( ) 依「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」規定,金融機構作業委外事項,不包括下列何者? (A) 鑑價作業 (B) 代客開票作業 (C) 應收債權之催收作業 (D) 委託其財務簽證會計師辦理內部稽核作業
#1239635
17、 ( ) 依「金融機構對一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定,金融機構對疑似洗錢之交易,所申報之紀錄及交易憑證,應以原本方式保存幾年? (A) 二年 (B) 三年 (C) 四年 (D) 五年
#1239636
18、 ( ) 有關「金融機構對一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法」規定事項,下列敘述何者錯誤? (A) 依規定應通報之通貨交易,應於交易完成後五個營業日內向指定之機構申報 (B) 除報請指定之機構同意外,應以媒體申報方式,申報通貨交易資料 (C) 公益彩券經銷商申購彩券款項雖逾新臺幣二百萬元,仍可免向指定之機構申報 (D) 百貨公司例行性須提領現金新臺幣一百萬元以上者,金融機構得逕行辦理,得免逐次確認與申報
#1239637
19、 ( ) 依「信用卡業務機構管理辦法」規定,下列何者非屬信用卡業務? (A) 簽訂特約商店 (B) 發行海外存託憑證 (C) 辦理信用卡預借現金業務 (D) 代理收付特約商店信用卡消費帳款
#1239638
相關試卷
114年 - 台灣金融研訓院第 47 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#126031
2025 年 · #126031
113年 - 113 台灣金融研訓院第 46 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規#123771
2024 年 · #123771
113年 - 台灣金融研訓院第 45 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#119125
2024 年 · #119125
113年 - 113 台灣金融研訓院第44期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規#118501
2024 年 · #118501
112年 - 112 台灣金融研訓院第 43 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#113507
2023 年 · #113507
111年 - 111 台灣金融研訓院第 42 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#111993
2022 年 · #111993
111年 - 111 台灣金融研訓院第 41 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#107176
2022 年 · #107176
110年 - 110 台灣金融研訓院第 40 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#104428
2021 年 · #104428
110年 - 110 台灣金融研訓院第 39 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類) #97566
2021 年 · #97566
109年 - 109 台灣金融研訓院第 38 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類) #93117
2020 年 · #93117