阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
109年 - 109-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#93924
> 試題詳解
11. 下列何者是內部稽核所扮演的主要角色?
(A)協助外部審計人員從事財務報表查核工作
(B)研究並負責提出增加生產效率的方法
(C)檢查及複核內部控制制度之缺失,以及衡量營運之效果及效率
(D)替董事長監督經理人的行為
答案:
登入後查看
統計:
A(11), B(9), C(671), D(18), E(0) #2554739
詳解 (共 1 筆)
成功,是一步一腳印努力出來的
B1 · 2021/01/27
#4517352
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ...
(共 126 字,隱藏中)
前往觀看
2
0
相關試題
12. 企業風險管理中,為避免某項攸關風險被忽略,應如何辨識風險事項,評估風險發生之可能性? (A)由同一人分別進行 (B)由同一人同時進行 (C)由不同人分別進行 (D)由不同人同時進行
#2554740
13. 公開發行公司應設置內部稽核人員,其目的在於讓內部稽核協助下列何者檢查及覆核內部控制 制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提出改進建議,以確保內部控制制度得以持續有 效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據? (A)大股東 (B)股東會 (C)債權人 (D)董事會
#2554741
14. 在企業控制環境中,員工執行之能力非常重要。在大量製造的工廠常用職務說明書來指引員工 遵循指令行事,至於知識產業,以創新為導向,其職務說明書的內容: (A)在任何狀況下,均須嚴格遵循 (B)未經允許,不得批評 (C)宜鼓勵員工檢討與提出創見 (D)是企業內部顛撲不破的智慧結晶
#2554742
15. 內部稽核單位宜直屬哪一單位較理想? (A)總經理 (B)董事會 (C)股東會 (D)財務長
#2554743
16. 下列工作何者最有可能由審計委員會負責? (A)員工聘任與升遷的決定 (B)規劃財務報表之審計工作 (C)企業的預算編製 (D)督導內部控制制度的有效建置與運作
#2554744
17. 下列情況,何者會被視為內部控制的嚴重缺失? (A)資訊部門由副總經理領導,並向總經理報告 (B)會計與出納皆向財務長報告 (C)審計委員會的三位成員,分別是執行長、財務長與大股東組成 (D)財務部門由副總經理領導,並向總經理報告
#2554745
18. 企業在電腦化會計環境中,下列何種情況最可能是侵占資產的電腦舞弊案件? (A)使用錯誤資料調整書面報表 (B)使用錯誤的單價低列銷貨價格 (C)借用他人之身分通過驗證,以接近電腦設備 (D)拿事實上存在的資產與電腦紀錄比對時,發現二者不一致
#2554746
19. 內部控制制度如經適當設計,同一個員工不應被允許同時辦理: (A)簽發支票並在相關原始憑證上註明「已付訖」 (B)編製應付憑單與簽發支票 (C)驗收貨品並編製驗收報告 (D)提出請購單與核對收到之商品
#2554747
20. 下列敘述何者為非? (A)企業應追求的目標是諸目標中風險最低的那一個 (B)風險胃納(Risk Appetite),係指企業為了追求其目標所願意承擔風險之程度 (C)企業風險管理與其策略、規劃及日常決策息息相關 (D)風險胃納必須在組織內適當溝通,並持續監督與調整
#2554748
21. 資產存取之控制,是一種控制活動,可藉下列何種程序來達成? (A)只有經授權的人才能進入存放資產的地方 (B)只有總經理才能進入存放空白支票的地方 (C)只有經授權的人方能接近會計紀錄 (D)只有經過授權的人才能使用或做資料異動等程序
#2554749
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060