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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#77155
> 試題詳解
12. 為確定公司沒有未入帳負債,下列何者為最佳查核程序?
(A)對應付帳款明細表出現之債權人寄發函證,再審核該等債權人之回函
(B)就每月底應付帳款的餘額及當月已入帳之進貨,分析其間是否有不尋常的關係
(C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當入帳
(D)抽查年底結束後一段期間內之現金支付
答案:
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統計:
A(119), B(226), C(63), D(579), E(0) #2023920
私人筆記 (共 1 筆)
江岱玲
2019/10/05
私人筆記#1746002
未解鎖
要確定有沒有未入帳的負債要看現金
(共 16 字,隱藏中)
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相關試題
13. 會計師受託專案審查甲公司之內部控制制度,於評估該制度之設計是否有效時,不應: (A)進行詢問、檢視書面文件及觀察等程序 (B)著重於內部控制制度整體是否能達成某一目標,而非某特定內部控制作業是否失當 (C)依實際情況決定須執行哪些控制測試 (D)使用受查公司於自行評估內部控制制度時所蒐集之證據來代替會計師應蒐集之證據
#2023921
14. 查核人員檢查員工薪資發放紀錄與打卡計時單是否能相對應,可以驗證下列何者? (A)工資率經適當授權 (B)員工未領取之支票被妥善保管 (C)員工工作時數與付薪時數相符 (D)員工所具備之能力符合工作之要求
#2023922
15. 下列與會計師專案審查公開發行公司內部控制制度之敘述中,何者正確? (A)由會計師一人審查簽證即可 (B)專案審查所應涵蓋之期間,由受查公司決定,無須與其出具內部控制制度聲明書所涵蓋之期 間相一致 (C)應基於審查所發現之缺失,而出具內部控制制度聲明書,作為受查公司改進之依據 (D)應蒐集充分、適切之證據,使會計師之簽證風險降至可接受之水準
#2023923
16. 查核人員在確定受查者的所有賒銷均經適當核准時,應自下列何項母體中抽取樣本? (A)銷貨單檔案 (B)提貨單檔案 (C)顧客明細帳 (D)銷貨發票檔案
#2023924
17. 查核人員為瞭解受查者與存貨相關交易的職能分工,最有可能採取的步驟是下列哪一個? (A)觀察並詢問相關人員 (B)函證 (C)分析性覆核 (D)重新計算
#2023925
18. 火車駕駛在執勤時打瞌睡,惟列車仍繼續行駛。下列何者在考慮成本之情境下,能快速發現駕駛 失能,並可立即控制此風險之應變機制? (A)建立有效之遠端行車監控系統,列車長也應接受相關應變訓練 (B)同車配置正、副駕駛 (C)要求駕駛在值勤前檢查身體之機能 (D)改善無人自動駕駛系統
#2023926
19. 若甲公司報廢資產之程序存在缺失,則查核人員最有可能採取下列何項程序? (A)檢驗明細帳,並確認折舊是否適當提列 (B)實地盤點資產,以之與帳列資產相比較,驗證其是否存在 (C)抽點工作現場之資產,並對入財產帳 (D)計算固定資產占總資產之比例,並與同業相比較
#2023927
20. 查核人員查核金融機構之年度報表,正規劃進行各項現金查核程序之時間。你認為查核人員最好 是? (A)在決算日前盤點現金,以發現是否有於接近年底時之騰挪操作 (B)協調現金之盤點與應付帳款之截止同時進行 (C)同時盤點現金、有價證券與其他可轉換為現金之資產 (D)收到銀行之回函後,立即盤點現金
#2023928
21. 美國沙班法(Sarbanes-Oxley Act of 2002) 301 條,以及證管會均要求每家上市公司審計委員會 須有舉報制度,其主要目的為何? (A)確保遵照沙班法及證管會之規範 (B)讓員工測試防範舞弊之流程是否有效 (C)嚇阻員工,降低舞弊之發生,或者揭發已發生之舞弊 (D)與員工進行舞弊諮商
#2023929
22. 下列有關獨立董事之敘述,何者較適當? (A)獨立董事應由小股東中選任,以制衡大股東 (B)獨立董事應由主要法人股東擔任或指派,以制衡自然人股東 (C)獨立董事不以自然人擔任為限 (D)獨立董事宜由外部具有獨立性之專業人士擔任
#2023930
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