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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#101110
> 試題詳解
14. 航空公司之風險管理中,外太空的隕石砸到飛行中的飛機係屬:
(A)低強度、高頻率的風險
(B)高強度、低頻率的風險
(C)高強度、高頻率的風險
(D)超強度,但可能性微乎其微的風險
答案:
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統計:
A(10), B(121), C(6), D(730), E(0) #2771699
詳解 (共 1 筆)
Chen XC
B1 · 2021/12/07
#5249257
航空公司之風險管理中,外太空的隕石砸到飛...
(共 45 字,隱藏中)
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15. 企業為控制風險及提高競爭力,決策者應努力取得: (A)高報酬的資訊 (B)與營運有關之充分及質佳的資訊 (C)高風險的資訊 (D)確保投資獲利的資訊
#2771700
16. 查核人員檢驗員工薪資發放紀錄與打卡計時單是否能相對應,可以驗證下列何者? (A)工資率經過適當授權 (B)員工未領取支票受妥善保管 (C)員工工作時數與付薪時數相符 (D)員工能力符合工作要求
#2771701
17. 倘若稽核人員於查核內部控制時,發現有非法行為,則應如何處理: (A)加強查核 (B)通知主管機關 (C)將實情告知委託人組織內高階人員 (D)決定誰該對此非法行為負責
#2771702
18. 企業內部控制,對資產和紀錄實體的控制可藉下列何種控制活動來達成? (A)放入保險箱、上鎖 (B)由高層主管保管 (C)電腦連線 (D)委託徵信單位
#2771703
19. 若子公司所在地政府經常執行行政干預,或默許檯面下的經濟行為,以及強力執行罷工法令 等,而導致海外子公司極可能發生損失,下列何者為母公司強化對子公司必要的控制活動,並 督促其子公司建立內部控制之目的? (A)與子公司所在地政府對抗 (B)建立有效的風險管理 (C)檢討子公司所在地政府的行為 (D)準備撤資
#2771704
20. 企業之內部控制制度,採購部門發現生產部門請購之原料,不僅過去無採購紀錄,且生產部門 亦未指定廠牌,若供應商間之報價差異甚大,採購部門宜如何處理? (A)選擇價格最低者 (B)選擇品質最佳者 (C)請稽核人員到場共同決定品質條件 (D)應再徵詢生產部門之意見
#2771705
21. 企業之內部控制制度,銷售部門接獲客戶訂單後,應檢視: (A)訂單之塗改內容 (B)訂購商品有無庫存 (C)訂單之各項條件齊全與否 (D)訂單有無附帶支票
#2771706
22. 下列哪一項查核程序最能驗證已入帳應付帳款的存在及評價聲明? (A)寄發詢證函給期末餘額為零的供應商 (B)確認驗收單是否預編序號,並查明其使用及入帳情形 (C)自應付帳款明細帳抽選受查樣本,逆查核對其請購單、訂購單、驗收單及供應商發票 (D)查對受查者期後所收到之供應商發票
#2771707
23. 下列何者屬於內部控制上必要的職務區分? (A)現金與有價證券分別交由不同人員管理 (B)每月郵寄給客戶的應收帳款對帳單由出納人員負責 (C)會計人員不得兼任出納工作 (D)保管人員不能再兼任何職務
#2771708
24. 下列何者於控制活動中係屬獨立內部複核之事項? (A)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性 (B)內部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價 (C)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載紀錄相核對 (D)內部稽核進入存放現金的地點不受限制
#2771709
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