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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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99年 - 99 台灣金融研訓院第 18 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#4273
> 試題詳解
2. 依 COSO 報告之八個構成要素於金融機構之運用,「權利及責任之授派 - 權責劃分」屬於下列何者之影響因素?
(A) 內部環境
(B) 目標設定
(C) 事件辨識
(D) 監控
答案:
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統計:
A(159), B(16), C(17), D(27), E(0) #177868
詳解 (共 2 筆)
吃得苦中苦,方為人上人
B1 · 2019/03/04
#3226716
企業風險管理之組成要素 企業風險管理包...
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perhapsmiss
B2 · 2020/08/27
#4241277
COSO企業風險管理的構成要素:(1)內...
(共 114 字,隱藏中)
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相關試題
3. 有關「巴塞爾銀行監理委員會」發布之「銀行法規遵循功能指導原則」,下列敘述何者錯誤? (A) 銀行不得將法規遵循作業委外辦理 (B) 法規遵循主管應負責法規遵循之日常管理 (C) 法規遵循功能的範圍應接受內部稽核之定期查核 (D) 銀行法規遵循功能應明訂於章或其他董事會核准之正式文件
#177869
4. 銀行營業單位辦理一般自行查核應每半年至少一次,其「每半年」應如何劃分? (A) 每年一至六月為上半年,七至十二月為下半年 (B) 年二至七月為上半年,八至翌年一月為下半年 (C) 三八九翌年(D)每五十十一四
#177870
5. 下列何者應對確保建立並維持適當有效之內部控制度負有最終之責任? (A) 總經理 (B) 董 ( 理 ) 事會 (C) 分行經理 (D) 總稽核
#177871
6. 有關建立總稽核制,下列敘述何者錯誤? (A) 由董(理)事會聘任 (B) 總稽核之職位應等同於副總經理 (C) 應定期向董(理)事會及監察人(監事、監事會)或審計委員會報告稽核業務 (D) 非經董(理)事會全體董(理)事二分之一以上之同意,並報請主管機關准,不得解聘或調職
#177872
7. 下列何者不是自行查核負責人之職責? (A) 選定查核項目及範圍 (B) 選定自行查核日期 (C) 分配查核工作 (D) 自行查核執行情形之考核
#177873
8. 會計師審查金融機構出具之內部控制度聲明書所聲明之事項,其審查報告依審查意見可分為幾類? (A) 四類 (B) 五類 (C) 六類 (D) 八類
#177874
9. 櫃員結帳後發現金短少時,應以下列何種科目列帳,並積極查明原因? (A) 其他應付款 (B) 其他應收款 (C) 短期墊款 (D) 雜項支出
#177875
10. 有關金融卡業務,下列敘述何者錯誤? (A) 存戶繳回之金融卡應予打洞(剪角)作廢 (B) 存戶領取金融卡時,應即輸入電腦作啟用交易 (C) 留置之金融卡,逐卡登記於「留置金融卡登記簿」 (D) 存戶申請之金融卡逾規定期間未領取時,應以雙掛號郵寄該存戶
#177876
11. 自動櫃員機之補鈔 作業,應以下列何種方式處理,以符合內部牽制? (A) 由主任(B) 由掌管密碼人員補鈔 (C) 由掌管鑰匙人員補鈔 (D) 由掌管密碼及鑰匙人員共同補鈔
#177877
12. 有關託收票據業務,下列敘述何者錯誤? (A) 應加蓋本行特別橫線章 (B) 經同業註銷劃線之票據存入本行,應註明改委本行託收 (C) 客戶申請撤回託收票據時,申請書應經客戶簽章 (D) 如於寄送途中遺失,應通知發票人並立即向付款行辦理掛失止付手續
#177878
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