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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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107年 - 107-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#73154
> 試題詳解
21.會計師專案審查公開發行公司內部控制制度,下列敘述何者正確?
(A)由一位會計師簽證即可
(B)專案審查所應涵蓋之期間,由公司自行決定,不必與受查公司內部控制制度聲明書所涵蓋之 期間一致
(C)應出具內部控制制度聲明書,列明審查所發現之全部缺失為受查公司改進缺失之參考依據
(D)應蒐集充分、適切之證據,使會計師之簽證風險降至可接受之低水準
答案:
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統計:
A(4), B(31), C(270), D(409), E(0) #1907135
詳解 (共 1 筆)
Yi-fan Hsu
B1 · 2020/09/05
#4255076
會計師專案審查公開發行公司內部控制制度,...
(共 111 字,隱藏中)
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22.查核人員欲瞭解受查者存貨相關交易的職務分工,最有可能採取下列哪一步驟? (A)詢問受查者相關員工並觀察 (B)函證 (C)分析性覆核 (D)重新計算
#1907136
23.根據 COSO 委員會於 2013 年更新之「內部控制:整合架構」,下列何者與控制環境無關? (A)董事會展現其係獨立於管理階層之外,並對內部控制之建立與成效進行監督 (B)管理階層在董事會的監督下,建立達成各項目標之結構、報導體系,以及適當權限與責任 (C)組織辨識及評估可能對內部控制制度產生重大影響之各項改變 (D)組織為配合目標而展現其延攬、培育及留用適任人才之承諾
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24.下列何種隸屬關係,較不合乎內部控制之原則? (A)內部稽核部門隸屬於董事會 (B)會計主管由產銷副總裁督導 (C)薪工核算人員由主辦會計督導 (D)電腦部門主管由總經理指揮
#1907138
25.下列諸個與董事會展現企業對於誠信之承諾相關的敘述中,何者有誤? (A)董事會透過其行為展現誠信,以支持內部控制制度運作之重要性 (B)董事會對於誠信之期望,明確訂定於企業之行為準則中,並使企業所有階層瞭解,但無須 亦使外包服務提供者及商業合作夥伴瞭解 (C)建立各種流程,以評估個人與團隊遵循企業行為準則之表現 (D)以及時且一致之方式,辨識與補救偏離企業行為準則之情形,及時處理與規定不符之行為
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26.下列何者不是良好公司治理所強調之重點? (A)董事長公開聲明:其主導公司之經營,並對財務報導可靠與否負主責 (B)董事會成員中應有不參與經營的獨立董事 (C)設置審計委員會,以強化財務報導之公信力 (D)董事會有責任確保內部控制係有效
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27.現行目標管理(Management by Objectives)的作法,在鼓勵管理者採行下列哪一種流程? (A)由下而上共同協議訂定整體目標之流程 (B)由上而下共同協議訂定整體目標之流程 (C)由上而下命令訂定整體目標之流程 (D)由每一位員工制定部門目標之流程
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28.中小企業員工編制有限,分工不易,則下列何者為最佳策略? (A)要求會計兼出納,應覓妥保證人 (B)雇用大專暑期工讀生,共同參與敏感職務,並適度輪調,以牽制正式員工,使其勿舞弊 (C)委託會計師充當稽核,並突擊盤點商品 (D)經營者控管,介入重要營運活動
#1907142
29.企業在電腦化會計環境中,下列何種與應用控制相關之情況最可能是蓄意的電腦舞弊,會造成資產 損失? (A)使用錯誤資料調整書面報表 (B)使用錯誤的單價,低列銷貨金額 (C)借用他人之身分通過驗證,接近電腦設備 (D)實際存在的資產,與電腦紀錄比對,發現誤差
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30.當內部會計控制制度是適當設計時,不應允許一個員工同時辦理: (A)簽發支票並註銷隨附報銷發票 (B)編製應付憑單與簽發支票 (C)驗收貨品並編製驗收報告 (D)提出商品的請購單與核對收到之商品
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31.下列何者不是企業採用雲端運算可能面臨的風險? (A)資訊處理流程較不透明 (B)資料散置各處,難以統合 (C)服務供應者面臨無法永續經營之疑慮 (D)成為駭客攻擊的較大目標
#1907145
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