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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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103年 - 103-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#21302
> 試題詳解
21.李白「登金陵鳳凰臺」之詩一「總為浮雲能蔽日」(比喻小人當道),因資訊不對稱(偏聽),致發 生有理想、有抱負、有能力的員工不耐其主管無能的領導’而一一離職’最終可能導致整個企業經 營之潰散。企業的内部控制環境中,此現象在經濟學裡有個專有名詞稱之為:
(A)正選擇
(B)逆選擇
(C)潛資訊
(D)逆資訊
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A(5), B(214), C(11), D(33), E(0) #816342
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2022/12/09
私人筆記#4753710
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21.李白「登金陵鳳凰臺」之詩一「總為...
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22.查核人員檢驗員工薪資發放紀錄與打卡計時單是否能相對應,可以驗證下列何者? (A)工資率經過適當授權 (B)員工未領取支票受妥善保管 (C)員工工作時數與付薪時數相符 (D)員工能力符合工作要求
#816343
23.下列何者是確定未入帳負債之最佳審計程序? (A)就帳戶出現在應付帳款明細試算表内之債權人寄發函證,審核債權人所寄回的詢證函 (B)就每月應付帳款餘額及已入帳之進貨間,驗證其不尋常關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當地記載 (D)抽查年底結束後一段期間内的現金支付
#816344
24.企業執行其内部控制,財務部將核定之客戶授信額度輸入電腦銷貨管理系統,銷售部辦理賒銷時即 無法超出該額度出貨,這是企業運用電腦系統之複核控制來扮演何種監督功能? (A)持續性之監督 (B)個別評估 (C)扁平監督 (D)反舞弊之監督
#816345
25.稽核人員最可能從巡視廠房之行為中得到何種相關的資料? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要之保險的延緩購置
#816346
26.若内部稽核人員對於特定稽核項目並未擁有足夠專業,則下列何種做法並不恰當? (A)請求企業之會計師事務所協助 (B)請求外部顧問公司協助 (C)請求被稽核項目的執行人員協助 (D)請求外部專家學者協助
#816347
27.下列何者對於強化内控較無作用? (A)設置獨立的内部稽核部門 (B)聘用品德操守良好的員工 (C)採用實地盤點制度 (D)高階主管強調高道德標準的企業文化
#816348
28.對於稽核策略的敘述,何者最為恰當? (A)必須以風險為考量重心 (B)必須以部門主管的需求為重心 (C)必須每年以固定方式執行稽核 (D)必須在每年固定時間稽核
#816349
29.在製品移轉系統不健全,當月實際投入之成本無法有效結算,將造成下列何種狀況? (A)造成内部稽核無法查核 (B)影響生產部門之擴充 (C)與金融機構之利息糾紛 (D)影響財務報導之可靠性
#816350
30.下列何者並非檢驗内部控制「設計」是否有效的測試程序? (A)查詢 (B)檢查 (C)觀察 (D)驗算
#816351
31.如何防止依訂單出貨後漏(未)開發票請款? (A)規定銷貨發票應預編序號,且均應具備相關出貨單才可結案 (B)每天就銷貨薄記錄逐筆核對發票及出貨單 (C)規定訂單須經批准才可出貨,且開發票前應先經過徵信部門核准賒銷 (D)規定出貨單應附有預編序號之發票才可結案
#816352
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