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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
> 試題詳解
21. 試指出下列哪一情況稽核人員必須執行替代查核程序驗證應收帳款之存在?
(A) 消極式函證未獲回函
(B) 積極式函證未獲回函
(C) 應收帳款很有可能發生呆帳
(D) 以應收帳款來擔保借款
答案:
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統計:
A(61), B(501), C(84), D(37), E(0) #3477869
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/13
#6714291
1. 題目解析 本題旨在考查稽核人員在進...
(共 844 字,隱藏中)
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22. 新的查核策略稱為風險基礎審計(risk:-based audit),與傳統查核方式比較下,新的查核策略有何特徵? (A) 強調證實測試 (B) 查核工作由稽核主管在旁持續監督 (C) 強調對受查者要有充分瞭解 (D) 查核工作有期間上之明顯劃分
#3477870
23. 下列何者可發現流動負債重大漏列或低估之情況? (A) 調節勾稽原始憑證 (B) 函證債權人 (C) 分析性程序 (D) 詢問負責主管
#3477871
24. 下列有關稽核人員取得對內部控制制度瞭解之書面紀錄,下列何者正確? (A) 書面紀錄必須包括流程圖 (B) 書面紀錄必須包括程序性的內容 (C) 雖然可做,但書面紀錄並非是必要的 (D) 書面紀錄不需有固定或特殊的格式規定,且其涵蓋範圍亦可因情況而有所調整
#3477872
25. 下列何項工作最有可能由董事會之下的審計委員會負責? (A) 員工聘任與升遷的決定 (B) 財務報表審計之規劃 (C) 預算的編製 (D) 督導內部控制制度的有效建置與運作
#3477873
26. 下列哪項控制測試,可用於測試收現的完整性? (A) 檢查應收帳款的主檔和總帳相符的證據 (B) 觀察收取的支票是否有禁止背書轉讓 (C) 觀察客戶是否調節銀行帳戶 (D) 比較銷貨記錄的裝運單據
#3477874
27. 雜數控制(Hash Totals)乃電子資料處理系統一種有效控制方法,為一種: (A) 限界核對,凡其值超過固定或合理限界,即被排除 (B) 過篩作用,留存有用資料 (C) 內部控制之遵行試驗 (D) 類似普通會計總帳控制明細帳
#3477875
28. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列何者屬於風險評估的基本原則? (A) 清楚瞭解未能達成財務報導目標的風險 (B) 董事會瞭解並監督內部控制的執行 (C) 不時地對內部控制運行質量進行評價 (D) 管理層確保管理方針得以貫徹的政策
#3477876
29. 公司若希望預防銷售應收帳款的延壓,下列何者是最佳的方法? (A) 職能分工,如此負責總帳的簿記員便無法接近郵寄的支票 (B) 職能分工,如此就沒有員工可同時接近顧客寄來的支票和每天現金收入的現鈔 (C) 請顧客直接付款至公司的銀行存款帳戶 (D) 請顧客將所支付的支票背書給公司,並寄給財務長
#3477877
30. 長久以來企業內部稽核單位幫助管理者對內部控制做客觀及有系統的檢查與評估,它的職能被視為什麼? (A) 管理者的耳目 (B) 有威權的控制幕僚 (C) 威權控制主管 (D) 負擔內部控制成敗責任者
#3477878
31. 查核者為蒐集「所有賒銷均經適當核准」的證據,應自下列何項母體抽取樣本? (A) 銷貨訂單(Sales Order)檔 (B) 銷貨發票(Sales Invoice)檔 (C) 提貨單(Bill of Lading)檔 (D) 顧客明細帳
#3477879
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