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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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104年 - 104-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#21987
> 試題詳解
22. 從風險評估的角度,假設每家公司生產成本都一樣,甲公司想用低價搶占柳橙汁市場,方法是摻水並指望消費者喝不出來。乙公司加入競爭,並摻入更多的水,結果導致市場上沒人肯相信會有「100%原汁」的產品,在經濟學稱之為:
(A)橙汁理論
(B)逆選擇
(C)摻水理論
(D)道德風險
答案:
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統計:
A(14), B(325), C(20), D(20), E(0) #836711
詳解 (共 1 筆)
熊寶包
B1 · 2025/09/09
#6684463
逆選擇 (Adverse Selecti...
(共 57 字,隱藏中)
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相關試題
23. 目前許多大型企業已將財務報表的稽核交由外部稽核人員執行,因此,內部稽核工作: (A)可朝向營運稽核之方向發展 (B)可以不必了 (C)應付政府法令規定仍需設置 (D)可向各部門承攬業務
#836712
24. 在經適當設計之內部會計控制制度裡,同一個僱員不應被允許: (A)簽發支票並註銷支持文件 (B)驗收貨品並編製驗收報告 (C)編製應付憑單與簽發支票 (D)提出商品的請購單與核對收到之商品
#836713
25. 企業內部稽核單位執行遵循稽核之重點為: (A)交易循環系統 (B)法律、命令、政策、程序之遵循狀況等 (C)財務報表、總分類帳的帳戶餘額等 (D)電腦資訊系統之運作效能等
#836714
26. 下列那一項查核程序最能合理保證應收帳款的評價聲明? (A)逆查明細帳金額至運貨文件 (B)評量備抵壞帳之合理性 (C)詢問應收帳款有無質押 (D)函證應收帳款客戶
#836715
27. 現金最容易被偷竊或挪用,這代表現金存在較高的: (A)經營風險(Business Risk) (B)固有風險(Inherent Risk) (C)控制風險(Control Risk) (D)偵察風險(Detection Risk)
#836716
28. 為了避免以沖銷壞帳方式來掩飾盜用現金,沖銷壞帳必須: (A)經由出納人員批准 (B)經由會計人員批准 (C)以帳齡分析證明僅就逾期較久的帳款加以沖轉 (D)經由出納及會計以外之適當人員批准,但批准前應先審閱信用部門對該客戶信用狀況之調查資料
#836717
29. 在執行內部控制測試時,下列何者通常不是查核程序? (A)詢問 (B)觀察 (C)函證 (D)檢查
#836718
30. 若內部稽核人員對於特定稽核項目並未擁有足夠專業,則下列何種做法並不恰當? (A)請求企業之會計師事務所協助 (B)請求外部顧問公司協助 (C)請求被稽核項目的執行人員協助 (D)請求外部專家學者協助
#836719
31. 某一起運點交貨內銷交易之相關憑證日期如下:銷貨訂單:X1年12月28日;銷貨發票:X2年1月3日;出貨單:X2年1月2日;匯款通知單:X2年1月10日。則該內銷交易的入帳日期應為: (A)X1年12月28日 (B)X2年1月2日 (C)X2年1月3日 (D)X2年1月10日
#836720
32. 你被指派查核一家金融機構的年度報表,並且正在規畫有關現金的各項查核程序時間,你認為稽核人員最好是: (A)在決算日前盤點現金,以揭露年底時的騰挪操作 (B)協調現金之盤點與應付帳款之截止同時進行 (C)同時盤點現金、有證價券與其它可轉換資產 (D)收到現金函證後,立即盤點現金
#836721
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