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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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96年 - 96-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#49934
> 試題詳解
25、 查核人員於執行分析性複核程序後,發現毛利率由去年的30%增加至今年的45%,則查核人員應:
(A) 詢問管理當局提高今年毛利率的具體作法,並將其回答記錄在工作底稿中
(B) 評估管理當局提高今年毛利率的作法
(C) 要求財務報表增列有關毛利率之附註揭露
(D) 考量是否發生舞弊或財務報表誤述之可能性。
答案:
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統計:
A(15), B(3), C(13), D(49), E(0) #1265482
詳解 (共 1 筆)
獨行俠
B1 · 2020/01/10
#3737677
執行分析性程序後發現毛利率大幅增加,應該...
(共 74 字,隱藏中)
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26、 現金最容易被偷竊或挪用,這代表現金存在較高的: (A) 經營風險(Business risk) (B) 固有風險(Inherent risk) (C) 控制風險(Control risk) (D) 偵查風險(Detectionrisk)。
#1265483
27、 在監督企業內部控制時,個別評估須多頻繁才能使經營者能合理確保其內部控制為有效,主要繫於經營者對下列何項因素的考量與判斷? (A) 已發生改變及其所涉風險的性質和程度 (B) 執行控制的員工改變 (C) 個別評估的結果 (D) 員工職務輪調的考量。
#1265484
28、 企業面臨業績壓力,因此對部分客戶鉅額無擔保出貨也成了業務員維繫客戶關係的常用方法,請問內部控制中,何項作業的控制活動已產生重大缺失? (A) 應付帳款 (B) 固定資產 (C) 銀行存款 (D) 應收帳款。
#1265485
29、 請問下列何者非為企業發生舞弊之可能原因? (A) 誇飾營收迫使競爭對手退出市場 (B) 移做私人用途 (C) 達成特定績效目標 (D) 以上皆是。
#1265486
30、 材料之領料作業,因倉庫人力不足及考慮發料效率問題,採先發料後補輸入及列印領料單給各領料部門簽認之程序,是否適當? (A) 不適當,材料移轉資料可能有缺誤 (B) 適當,庫存與帳面應不致於不符 (C) 適當,耗料成本及庫存金額不致於不正確 (D) 不適當,但可提高營運利潤。
#1265487
31、 已依證券交易法規定選任獨立董事之公司,除經主管機關核准者外,下列何者,應提董事會決議通過,獨立董事如有反對意見或保留意見,應於董事會議事錄載明: (A) 非重大之資金貸與、背書或提供保證度 (B) 訂定或修正內部控制制度 (C) 財務、會計人員之任免 (D) 非重大之衍生性商品交易。
#1265488
32、 下列關於監察人之敘述,何者有誤? (A) 監察人需要董事會或經理階層的同意,才可直接詢問外部專家 (B) 應對於管理階層可能涉及不法的行為要適時糾正 (C) 為迅速獲知財務報告之重要訊息,監察人應每年定期與會計師單獨會晤 (D) 監察人審視內部之財務與業務狀況之後,須向董事會提出改善、或質疑、或糾正之建議。
#1265489
33、 下列關於會計師專案審查公開發行公司內部控制之敘述,何者為非? (A) 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度所應涵蓋期間,除主管機關另有規定外,應與受查公司所提供之內部控制制度聲明書所涵蓋之期間一致 (B) 會計師出具審查報告之日期,係指財務報表結束日 (C) 受聘任之會計師的資格須符合會計師辦理公開發行公司財務報告查核簽證準則之資格條件 (D) 其專案審查程序包含規劃、瞭解內部控制制度、評估內部控制制度設計之有效性及測試內部控制制度之執行有效性。
#1265490
複選題34、 會計師受託專案審查,當a.受查公司已針對相關內部控制制度設計及執行之有效性提出聲明。b.會計師已依本準則之審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切之證據,認為受查公司所聲明之內部控制制度,有重大缺失。c.受查公司之聲明允當,會計師應出具: (A) 無保留意見 (B) 保留意見 (C) 否定意見 (D) 無法表示意見。
#1265491
35、 下列何者不是公司治理之強調重點? (A) 設置審計委員會,以強化財務報導之可靠性 (B) 董事會成員中應包含獨立董事 (C) 董事長表示其對財務報導之可靠性負有責任 (D) 董事會應絕對確保內部控制之有效性。
#1265492
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