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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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111年 - 111-3 企業內部控制基本能力測驗試題: 企業內部控制理論與實務(含相關法規)#112959
> 試題詳解
26. 承上題,甲公司所面臨之下列風險,何者相對較高?
(A)策略風險
(B)營運風險
(C)誠信風險
(D)氣候變遷
答案:
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統計:
A(72), B(1077), C(19), D(10), E(0) #3053377
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/11/17
#7114325
題目解析 在考題中,甲公司面臨因COV...
(共 887 字,隱藏中)
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27. 根據 OECD 公司治理準則,下列何者不是有效公司治理架構之基礎? (A)應促進市場透明度和效率 (B)符合法治精神 (C)清楚說明各檢查、監理和裁罰機構間的權責劃分 (D)維護公司利益優先
#3053378
28. 甲公司係一股票尚未上市或上櫃之公開發行公司,以下何者並非其內部控制制度之必要訂定事項: (A)內部組織結構、呈報體系 (B)法令遵循事項 (C)防範內線交易之管理 (D)營運循環各項控制作業
#3053379
29. 下列何者為企業風險管理之內部風險? (A)主要原料或商品的來源中斷 (B)貸款銀行倒閉 (C)政府推出不利經營的法律與政策 (D)管理人員疏忽致遺失貴重材料
#3053380
30. 依財團法人中華民國會計研究發展基金會發布之「審計準則委員會所發布規範會計師服務案件準則 總綱」規定,會計師專案審查公司之內部控制制度之案件性質為何? (A)審計案件 (B)核閱案件 (C)確信案件 (D)其他相關服務準則規範之案件
#3053381
31. 對以下哪類電子會計資料處理系統,稽核人員最需考慮查核其程式? (A)線上即時處理,處理程序複雜,產出最後餘額彙總表的系統 (B)線上輸入,處理程序不複雜,各階段產出詳細輸出的系統 (C)批次處理,處理程序簡單,產出眾多詳細報表的系統 (D)所有系統都需要查核
#3053382
32. 以下人員對於公開發行公司年度稽核計劃之敘述,何者正確? (A)甲君:「無論公司有無從事資金貸與,皆應將其納入稽核計劃,按季稽核。」 (B)乙君:「本公司今年度沒有從事資金貸與作業,因此,明年無需將資金貸與列入稽核計畫之稽核項目。」 (C)丙君:「本公司偶有從事衍生性金融商品交易,因此,可按季規劃稽核該交易」 (D)丁君:「公司董事會已通過不從事背書保證作業,因此,無需將該交易納入稽核計畫。」
#3053383
33. 若稽核人員蒐集到電腦一般控制良好的證據,則稽核人員可以作出較適當的結論為何? (A)電腦處理之交易有適當之原始文件支持 (B)批次總數控制未能偵察出不實表達的風險很低 (C)電腦應用較有可能一致地運作 (D)應用控制適當運作,不會將正確交易列示於例外報告中
#3053384
34. 公開發行公司年度稽核計畫應包括銷售及收款循環、採購及付款循環,公司執行方式何者為真? (A)每年均須稽核該 2 項循環中每一項政策及程序 (B)公司應依風險評估結果及公司內部稽核實施細則規定,決定稽核之深度及廣度 (C)稽核重點在於交易之發生及認列時點,至於後續款項收付不屬該 2 項循環之重點 (D)存貨生產成本與銷售成本之計算屬於採購循環之範疇
#3053385
35. 在薪工循環內,有效的內部控制程序包括: (A)計工單及工作報告的總時數,由負責這些特定工作的人員調節 (B)由薪資部門人員驗證工作計工單及員工計時卡是否一致 (C)由人事部門負責薪資發放工作 (D)利用電腦來統計加班時數
#3053386
36. 以下甲公開發行公司自行評估內部控制制度之作法,何者有誤? (A)應先督促內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次 (B)內部稽核單位應覆核各單位及子公司之自行評估報告 (C)自行評估的結果亦可能作為公司出具內部控制聲明書之依據 (D)自行評估屬公司內部自治事項,相關資料可由公司自行決定是否製作及保存期限
#3053387
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