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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
> 試題詳解
29.下列哪種情況較可能與折舊提列不足有關?
(A)持續進行多項設備汰換計畫
(B)處分固定資產時常發生大額處分損失
(C)財產目錄中有許多設備只剩殘值
(D)設備投保金額低於帳面價值
答案:
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統計:
A(67), B(709), C(96), D(63), E(0) #3357826
詳解 (共 1 筆)
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B1 · 2025/10/04
#6837130
1. 題目解析 本題主要考察折舊提列不...
(共 819 字,隱藏中)
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相關試題
30.依據我國審計準則公報第二十五號「內部稽核工作之採用」之規定,下列哪一項陳述是正確的? (A)獨立查核人員須執行之查核程序,得因有效之內部稽核而減少 (B)會計師對查核報告應負之責任,得因採用受查者有效之內部稽核工作而減輕 (C)如果受查者之內部稽核人員素質高,內部稽核之查核經常且有效時,則查核人員須執行之遵 行查核程序,得被內部稽核的工作完全取代 (D)因為內部稽核人員為受查者之員工,所以,受查者內部稽核所蒐集的查核證據,不得作為獨立之外部會計師查核時參考之依據
#3357827
31.企業內部控制的營運目標,乃指有效果和有效率地利用資源。所謂營運「效果」主要是:(A)是否做對了事 (B)資源運用(產出/投入)的表現(C)生產成本是否下降 (D)如何以較佳的方法手段尋求資源
#3357828
32.內部控制制度能否將最高主管有效列入控制?(A)不能也不會列入 (B)理論上能,但實務上視最高主管態度而定(C)能,且制度本身之設計即主要針對最高主管(D)視制度設計是否強而有力以決定
#3357829
33.一般人會期待內部稽核人員可以發揮良好功能。下列何者不是內部稽核人員需具備之要件? (A)人際關係良好 (B)持續進修 (C)在稽核的過程中發現有詐欺之疑慮時,為了企業內部和諧,隱而不發,暫不採取行動 (D)蒐集攸關證據
#3357830
34.通常與控制相關的決策,下列何者應儘可能的減少或避免? (A)決定如何衡量執行 (B)決定應如何建立適當誘因 (C)決定如何衡量績效 (D)決定如何處罰犯錯員工
#3357831
35.美國 COSO 於 2004 年所發布的企業風險管理整合架構報告,指出企業的內部環境是其他所有風險管理要素的基礎,而企業管理者是內部環境的重要部分,其主要的職責是: (A)聘僱、訓練與組織獨立董事及指派其權責 (B)建立控制董事會及確保員工執行其指令的控制活動 (C)建立控制架構以較佳的方法手段尋求資源 (D)建立企業有效的風險管理(內部控制)制度
#3357832
36.企業風險管理的基本前提是,每一個企業的存在都是在為它的利害關係人:(A)創造價值(B)帶來風險(C)減損價值(D)設立控制架構
#3357833
37.企業建立有效的關鍵風險指標(Key Risk Indicators)時,何者為非? (A)須與企業策略相結合 (B)須評估發生風險事件前,其中間事件或根本原因可觀察的指標或事件 (C)指標提供前瞻性策略風險管理的機會 (D)指標必須能反映企業當期營運的績效
#3357834
38.中小企業若人員編制有限,無法避免不適宜之兼職,則下列何者是最佳策略? (A)要求會計兼出納應覓妥保證人 (B)雇用大專暑期工讀生,共同參與敏感職務,並適度輪調以牽制正式員工舞弊 (C)委託會計師代理稽核業務並突擊盤點商品 (D)以經營者控管之方式介入重要營運活動及會計紀錄
#3357835
39.管理者選用會計政策保守穩健的程度、揭露重要資訊之意願、變造或偽作書面紀錄之意向,會影響下列何項目標之達成? (A)營運的效果及效率 (B)組織的控制意識 (C)財務報導的可靠性 (D)資金貸與他人
#3357836
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