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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#97890
> 試題詳解
29. 下列有關稽核人員取得對內部控制制度瞭解之書面紀錄,下列何者正確?
(A)書面紀錄必須包括流程圖
(B)書面紀錄必須包括程序性的內容
(C)雖然可做,但書面紀錄並非是必要的
(D)書面紀錄不需有固定或特殊的格式規定,且其涵蓋範圍亦可因情況而有所調整
答案:
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統計:
A(110), B(131), C(35), D(774), E(0) #2678583
詳解 (共 1 筆)
n7868251
B1 · 2021/08/08
#4986818
書面紀錄不需要固定格式
(共 13 字,隱藏中)
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30. 忠孝公司 108 年底盤點存貨時,並未將仁愛公司寄銷的商品列入盤點,下列敘述何者正確? (A)銷貨成本將低估 (B)進貨成本將低估 (C)銷貨毛利將低估 (D)銷貨成本仍為正確
#2678584
31. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#2678585
32. 內部控制有重大缺失係指: (A)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失,且缺失的程度未能合理確保企業目標達成時 (B)內部控制組成要素均有缺失,且缺失的程度未能絕對確保企業目標達成時 (C)內部控制組成要素中有二個以上組成要素有缺失時 (D)內部控制組成要素中任一或一個以上組成要素有缺失時
#2678586
33. 企業建立有效的關鍵風險指標(Key Risk Indicators)時,何者為非? (A)須與企業策略相結合 (B)須評估發生風險事件前,其中間事件或根本原因可觀察的指標或事件 (C)指標提供前瞻性策略風險管理的機會 (D)指標必須能反映企業當期營運的績效
#2678587
34. 下列敘述何者為非? (A)企業應追求風險最低的目標 (B)風險胃納(Risk Appetite)係指企業為了追求其目標所願意承擔之風險程度 (C)企業風險管理與其策略、規劃及日常決策息息相關 (D)風險胃納必須適當在組織內溝通,並持續監督與調整
#2678588
35. 隨著時間及企業環境改變,過去為有效的內部控制,未來不一定有效。因此,企業內部控制之良 窳重點在: (A)是否具有對改變控制作業的辨識能力 (B)是否具有自我監督之機制,缺失ㄧ經辨認即採取更正之行動 (C)是否有內部控制制度聲明書 (D)在內部控制制度聲明書是否據實反應缺失之不利影響
#2678589
36. 若欲追查應收帳款是否有循環挪用(lapping)的情形,查核人員最可能進行下列何項查核? (A)比較當日收款紀錄與現金分類帳 (B)檢驗壞帳授權沖銷與壞帳沖銷的日期 (C)檢驗並調節每日銀行存款條與每月銀行對帳單 (D)比較銀行存入日期與應收帳款沖銷日期
#2678590
37. 針對進貨項目做截止測試的目的是為了確認下列何者? (A)年底前訂購的進貨,皆已列入期末存貨盤點 (B)存貨餘額未包含他人的寄銷品 (C)實際盤點存貨時,未發現已質押或可能滯銷的商品 (D)年底擁有之商品皆已包含於存貨項下
#2678591
38. 某一家中等規模製造廠商生產部經理訂購超額的原料,並指定送至其目前經營副業之一家倉儲公 司。該經理偽造驗收文件並且核准付款支票。下列何種查核程序最能偵察此項舞弊? (A)從現金支付中抽樣並比對至訂購單、驗收報告、發票及支票副本 (B)從現金支付中抽樣並請供應商證實樣本中的購買數量、購買價格及運送日期及地點 (C)觀察收料倉庫並盤點已驗收之原料;將盤點數量比對至收料人員完成的驗收報告 (D)執行分析性測試,比較生產量、原料購買量及原料庫存水準;並調查其差異
#2678592
39. 試指出下列哪一項查核程序最可能發現期末漏列之應付帳款? (A)寄發應付帳款之詢證函 (B)自進貨簿中,抽選資產負債表日前數日之進貨交易,追查至驗收單及供應商發票 (C)就資產負債表日後數日所發出的訂購單,核對至期末應付帳款明細帳 (D)自現金支出簿中,抽選資產負債表日後數日之現金支出交易,追查至驗收單及供應商發票
#2678593
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