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公職◆銀行內部控制◆法規
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106年 - 106 台灣金融研訓院第 32 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#66600
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31.依國際清算銀行巴塞爾監理委員會所訂內部控制制度評估原則之規定,下列何者應提昇全體員工高尚 廉潔之道德水準,讓全體員工瞭解自己在內部控制作業程序中所擔負的任務,並善盡其責?
(A)稽核委員會
(B)董事會與高階管理階層
(C)監理機關
(D)外部董事
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統計:
A(88), B(811), C(5), D(0), E(0) #1712115
詳解 (共 1 筆)
CoCo
B1 · 2018/04/15
#2725388
原則三 董事會及高階管理階層應...
(共 110 字,隱藏中)
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28.依巴塞爾銀行監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應提昇全體員工高尚廉潔之道德水準,讓全體員工瞭解自己在內部控制作業程序中所擔負的任務,並善盡其責?(A)稽核委員會 (B)董事會與高階管理階層(C)監理機關 (D)外部董事
#177843
43.依巴塞爾銀行監理委員會「內部控制制度評估原則」,下列何者應提昇全體員工高尚廉潔之道德水準, 讓全體員工瞭解自己在內部控制作業程序中所擔負的任務,並善盡其責? (A)稽核委員會 (B)董事會與高階管理階層 (C)監理機關 (D)外部董事
#760137
32.為避免類似美國世貿大樓遭國際恐怖組織攻擊,導致本國銀行海外分行行舍全毀事件,下列敘述何者正 確? (A)電腦系統毋需異地備援 (B)對重要系統及資料應有備援措施 (C)海外分行重要資料應以其原行舍為備援場所 (D)各銀行海外分行辦公行舍設置地點應儘量集中
#1712116
33.為加強本國銀行總行對其海外分行之監督管理,以落實其海外分行內部控制制度之執行,應確實辦理 檢討改善之事項,下列敘述何者錯誤? (A)切實檢討現行國內分行各項業務之作業政策及流程是否符合內部牽制原則 (B)慎選海外分行主管,並落實職務輪調及強迫休假制度 (C)對有不適任之主管應立即處理 (D)確實建立海外分行與總行之通報系統,以確保內部控制有效運作
#1712117
34.為落實金融機構內部控制制度、強化內部稽核功能,以有效杜絕金融弊端,各金融機構應納入訓練課 程之項目,下列何者錯誤? (A)內部控制相關規定 (B)金融舞弊案例分析 (C)董事會議事規則 (D)各項業務操作方式
#1712118
35.金融機構辦理保管業務及有價證券買賣交易,有關實體公債轉換作業之內部控制措施,下列敘述何者錯 誤? (A)核對債券之真偽 (B)核對有無掛失止付紀錄 (C)核對有無協尋紀錄 (D)應無條件受理轉換
#1712119
36.有關金融機構受理開戶,雙重身分證明文件之查核,下列敘述何者正確? (A)僅個人戶才須查核 (B)第二身分證明文件可提供影本供查核 (C)機關學校團體,可免第二身分證明文件 (D)個人戶及非個人戶均須查核
#1712120
37.依主管機關規定,為健全金融機構票券業務之經營,防範可能發生之內部人員舞弊,下列何者非屬需 檢討之作業流程及相關內部控制? (A)庫存票券與空白單據之控管 (B)票券業務作業流程 (C)電腦安全控管設計 (D)放款覆審作業流程
#1712121
38.為確保交易安全,有關銀行買入商業本票時應注意之事項,下列敘述何者錯誤? (A)應確實核對認證商業本票保證章 (B)對於交易對手與交易內容應確實確認 (C)商業本票到期時,應依正常程序交由他人向票載付款行庫提示兌償 (D)對購入同一金融機構保證或承兌之有價證券,應訂定最高額度控管
#1712122
39.金融機構辦理下列何項業務,應特別注意防範行員勾結不法集團,以偽造所得扣繳憑單等財力資料詐 騙冒貸? (A)企業週轉金貸款 (B)消費性放款 (C)票據承兌業務 (D)貼現
#1712123
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