阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
> 試題詳解
32. 對企業而言,近代風險管理的目的就是:
(A)單純提供保險
(B)單純提供危機處理
(C)協助企業目標的達成
(D)單純協助企業的危險趨避
答案:
登入後查看
統計:
A(2), B(14), C(1195), D(98), E(0) #3223965
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/26
#6968504
1. 題目解析 本題主要考察對企業風險管...
(共 807 字,隱藏中)
前往觀看
1
0
相關試題
33. 為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列 何者屬於風險評估的基本原則? (A)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險 (B)董事會暸解並監督內部控制的執行 (C)不時地對內部控制運行質量進行評價 (D)管理層確保管理方針得以貫徹的政策
#3223966
34. 若內部稽核人員對於特定稽核項目並未擁有足夠專業,則下列何種做法並不恰當? (A)請求企業之會計師事務所協助 (B)請求外部顧問公司協助 (C)請求被稽核項目的執行人員協助 (D)請求外部專家學者協助
#3223967
35. 為查明內部控制的運用是否能有效地減少發票未過入顧客分類帳的錯誤,稽核人員將自下列何項 母體中抽取樣本? (A)銷貨單檔案 (B)提貨單檔案 (C)顧客明細帳 (D)銷貨發票檔案
#3223968
36. 漏記下列哪一項交易,將會導致存貨的實際盤點數量小於帳列數量? (A)進貨退出 (B)銷貨退回 (C)進貨 (D)銷貨折扣
#3223969
37. 若針對餘額較重大之應收帳款戶作積極式函證,並就回函不符者深入調查,則下列何種缺失最可 能藉此發現? (A)出納循環挪用收現帳款 (B)業務員漏報銷售予親友之收入 (C)EDP(電子資料處理)部門員工將自己親友之帳款資料由檔案中消除 (D)經理盜用業已沖銷壞帳之客戶所補交之帳款
#3223970
38. 下列何項查核程序通常不會用來測試控制是否有效? (A)查詢 (B)觀察 (C)函證 (D)檢查
#3223971
39. 稽核人員通常會取得截止日銀行對帳單(cutoff bank statement),其主要目的為: (A)驗證銀行存款之期末餘額 (B)驗證銀行調節表中之調節項目 (C)偵查是否有循環移用(lapping)現象 (D)驗證現金盤點之正確性
#3223972
40. 公司負責進貨紀錄的記帳員多年來以虛列進貨手法盜取公款,下列那個方法在防止這種弊端中最 為無效? (A)支付貨款的支票不要回到記帳員手中 (B)出納不能兼任記帳 (C)每月底與供應商對帳 (D)不要只憑進貨發票付款
#3223973
41. 公開發行公司不擬從事衍生性商品交易者,相關規範何者為正確? (A)仍應訂定相關作業程序 (B)得提報董事會通過後,免予訂定相關處理程序 (C)嗣後如欲從事衍生性商品交易時,得於交易後三個月內訂定相關作業程序 (D)需經董事三分之二出席,出席過半數之同意
#3223974
42. 公開發行公司向關係人取得或處分資產,何種情況公司董事會得依公司程序授權董事長在一定額 度內先行決行,事後再提報最近期之董事會追認? (A)處分不動產予關係人 (B)向關係人取得不動產 (C)公開發行公司與其子公司間取得或處分供營業使用之設備 (D)向關係人取得無形資產達新台幣 3 億元以上
#3223975
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060