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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#77155
> 試題詳解
33. 關於公開發行公司自行評估其內部控制制度,下列敘述何者錯誤?
(A)公司內部各單位及子公司每年至少須自行評估一次
(B)評估之結果,分為內部控制制度有效或有重大缺失
(C)須由會計師覆核各單位自行評估之結果
(D)在自行評估時,應作成工作底稿
答案:
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統計:
A(140), B(75), C(619), D(58), E(0) #2023941
詳解 (共 2 筆)
m
B3 · 2020/11/28
#4403825
公開發行公司建立內部控制制度處理準則第2...
(共 170 字,隱藏中)
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Emma Huang
B2 · 2020/08/13
#4216923
自行評估不需要讓會計師覆核
(共 15 字,隱藏中)
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相關試題
34. 若甲公司內部稽核的工作重點,在辨識作業資源遭浪費之情況,並找出改善作業績效及減少工作 負擔之方法,則該稽核屬下列何種? (A)財務報表稽核 (B)業務稽核 (C)遵循稽核 (D)電腦稽核
#2023942
35. 下列對於稽核策略的敘述,何者最恰當? (A)須以風險為基礎 (B)須以部門主管的需求為重心 (C)每年須以固定方式執行稽核 (D)每年須在固定的時間進行稽核
#2023943
36. 公開發行公司自行評估其內部控制之範圍為何? (A)應包括全部內部控制制度 (B)僅包括與營運有關之內部控制制度 (C)僅包括與外部財務報導有關之內部控制制度 (D)僅包括與法令遵循相關之內部控制制度
#2023944
37. 甲公司之政策為「客戶永遠是對的」。甲公司表示,一旦有客訴問題,即報營業部門,營業部門 均會做合適之說明與處理。稽核人員檢查此項公司政策時,首先要蒐集之資料為何? (A)發生客訴客戶之帳齡分析表 (B)客訴之意見分類及檢討分析表 (C)銷貨報告單 (D)無過失事件報告單
#2023945
38. 稽核人員巡視廠房,可得到何種資訊? (A)壞帳提列不適當 (B)存貨數量不合理 (C)機器已老舊 (D)某些保險雖必要但命延緩購置
#2023946
39. 甲公司從送貨單追查到銷售發票,而銷售發票有預先編號。此舉可提供下列何項資訊? (A)凡運出的貨物,是否皆已適當開立發票 (B)貨物之重複配送,是否不會發生 (C)凡客戶訂購的商品,是否皆已運出 (D)銷售對象之信用紀錄均良好
#2023947
40. 甲公司稽核人員懷疑員工可能以下列方式進行舞弊:I.以公司的名義為自己訂購商品,II.訂購商 品與收貨皆未在公司留下紀錄,III.舞弊員工收到賣方開立之帳單後,自行核准付款,以及 IV. 在付款後銷毀相關單據,則該稽核人員最可能測試: (A)現金支付之紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商之發票 (D)驗收報告
#2023948
41. 企業自行評估內部控制的目的,不是在: (A)落實自我監督的機制 (B)及時回應環境的改變 (C)淘汰績效不佳的員工 (D)讓企業有機會調整內部控制的設計與執行
#2023949
42. 下列何者通常不屬控制測試? (A)詢問 (B)觀察 (C)函證 (D)檢查
#2023950
43. 查核人員若欲追查應收帳款是否有被循環挪用(lapping),他最可能進行的查核程序為? (A)拿當日的收款紀錄與現金做比較 (B)檢驗授權沖銷壞帳與實際沖銷壞帳日期間的差異 (C)調節每日銀行存款條與每月銀行對帳單 (D)拿銀行之存入日期與應收帳款之沖銷日期比較
#2023951
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