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公職◆銀行內部控制◆法規
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91年 - 91 台灣金融研訓院第 2 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#48450
> 試題詳解
34、 有關檢討內部稽核工作之執行,下列敘述何者錯誤?
(A) 內部稽核工作是否能確實協助管理階層調查、評估內部控制制度之運作情形
(B) 內部稽核工作是否能考核自行查核辦理績效
(C) 內部稽核工作是否能適時提供改進建議
(D) 內部稽核工作是否能覆核整體經營策略與重大政策。
答案:
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統計:
A(1), B(65), C(5), D(137), E(0) #1240146
詳解 (共 1 筆)
sakitsubasa2012
B1 · 2018/12/18
#3118419
覆核整體經營策略與重大政策 屬 董(理)...
(共 26 字,隱藏中)
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相關試題
35、 美國911事件,有多家銀行重要系統及資料全毀,對下列那一項最具啟示性? (A) 職務輪調 (B) 內部牽制 (C) 員工訓練 (D) 電腦備援系統。
#1240147
36、 偶有詐騙集團偽造有價證券,並利用金融機構內部控制制度缺失,詐騙資金,金融機構應即全面檢討內部控制制度,下列何者非屬最急迫需要加強檢討的事項? (A) 應加強與交易對手及交易內容之確認 (B) 確實執行審核客戶資料,並善盡確認之責 (C) 確實檢討金庫設置及庫存現金之保管是否符合牽制及安全原則 (D) 嚴格控管各類空白傳票、表單。
#1240148
37、 為防範金融機構同業往來帳項以偽造對帳單方式舞弊,應採取下列何項措施? (A) 確實對帳並辦理函證 (B) 編製資產負債表 (C) 編製科目日結單 (D) 編製銀行調節表。
#1240149
38、 金融機構現金庫房之管理,下列何種安排不妥當? (A) 金庫密碼、鑰匙分人保管 (B) 金庫密碼至少分二段,並由不同人保管使用 (C) 金庫密碼由會計、總務、存匯、授信主管輪值持有 (D) 出納主管保管使用金庫鑰匙,但不持有金庫密碼。
#1240150
39、 庫存有價證券之盤點,下列敘述何者錯誤? (A) 應列入自行查核範圍 (B) 應與帳表核對 (C) 應列入內部稽核範圍 (D) 應由負責保管之出納人員負責盤點。
#1240151
40、 金融機構受理客戶開立存款、貸款及申請信用卡業務時,應向下列何網站查詢客戶身分? (A) 票據交換所網站 (B) 金融聯合徵信中心或內政部相關網站 (C) 財金資訊公司網站 (D) 財政部網站。
#1240152
41、 銀行對於報廢自動提款機之處理,下列敘述何者正確? (A) 應嚴格控管或銷毀 (B) 重新組裝使用 (C) 行員自行處理 (D) 隨意丟棄。
#1240153
42、 銀行應向客戶宣導,於自動提款機進行提款交易,如發現明顯異常時,應如何處理? (A) 即刻至另一台自動提款機上變更密碼 (B) 即刻通知財金資訊公司 (C) 即刻通知金融聯合徵信中心 (D) 即刻向金融主管機關呈報。
#1240154
43、 有關金融機構之安全維護,下列敘述何者錯誤? (A) 應進行員工自衛編組 (B) 僱用之駐衛警察應固定站立門口,以儘早發現歹徒 (C) 應灌輸行員「安全防護,人人有責」之觀念 (D) 未能購置運鈔車時,應協調委託保全公司運送。
#1240155
44、 銀行將代客開票(支票、匯票)作業委外處理,若受託機構有違法情事致銀行客戶權益受損,銀行應否對客戶負責? (A) 應該 (B) 視情況而定 (C) 由有權人員決定 (D) 主管機關未明文規定。
#1240156
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