35.保險公司出具防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書前,下列何者應督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形?
(A)總經理
(B)董事長
(C)防制洗錢及打擊資恐專責主管
(D)總稽核

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統計: A(1038), B(236), C(821), D(242), E(0) #3435092

詳解 (共 4 筆)

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#7396763
本題的正確答案是 (A) 總經理。 
法規依據解析
根據《保險業防制洗錢及打擊資恐內部控制要點》第七點第三款規定:
  • 總經理的職責:保險業總經理應督導各單位審慎評估及檢討防制洗錢及打擊資恐內部控制制度執行情形。
  • 聯名出具聲明書:經總經理督導各單位審慎評估後,應由董(理)事長(主席)、總經理、總稽核(稽核人員)、防制洗錢及打擊資恐專責主管聯名出具「防制洗錢及打擊資恐之內部控制制度聲明書」,並提報董(理)事會通過。
選項分析
  • (A) 總經理正確。依法規明文規定,負責「督導各單位審慎評估及檢討」的法定職責在於總經理。
  • (B) 董事長(C) 專責主管(D) 總稽核:此三者與總經理共同負責的是最後的「聯名出具聲明書」階段,而非前期負責督導各單位進行評估與檢討的執行角色。
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