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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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108年 - 108-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#78856
> 試題詳解
36. 下列何者敘述有誤?
(A)公開發行公司應以書面訂定內部控制制度,並經董事會通過
(B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易
(C)內部控制提供合理但非絕對之保證
(D)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計
答案:
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統計:
A(35), B(78), C(10), D(622), E(0) #2061418
詳解 (共 1 筆)
熊寶包
B1 · 2025/09/07
#6661295
董事會對內部控制制度負最終責任。 ...
(共 76 字,隱藏中)
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10.下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司應以書面訂定內部控制制度,並經董事會通過 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計
#2941717
37. 管理階層在為企業創造價值的過程中,其風險管理之進行始於: (A)企業目標設定之後 (B)企業目標設定之同時 (C)企業承擔了過多風險時 (D)企業目標設定改變之後
#2061419
38. 有關公開發行公司內部控制制度聲明書應敘明能否合理確保之項目,不包括下列何者? (A)董事會及總經理瞭解營運之效果及效率目標達成程度 (B)報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範 (C)已遵循相關法令規章 (D)董事會及總經理保證所屬員工無舞弊行為
#2061420
39. 會計師受託專案審查公司內部控制制度,於測試及評估內部控制制度執行有效性階段,下列敘 述何者錯誤? (A)應執行控制測試,以蒐集與內部控制制度執行有關之證據,據以評估內部控制制度執行之 有效性 (B)應透過詢問、檢視書面文件、觀察及重新執行測試等方法蒐集證據 (C)應就審查之期後期間執行必要之程序,取得對期後事項應有之證據 (D)受查公司自行評估內部控制制度時所蒐集之證據,得直接代替會計師應蒐集之證據
#2061421
40. 試指出下列哪一項查核程序最可能發現期末漏列之應付帳款? (A)寄發應付帳款之詢證函 (B)自進貨簿中,抽選資產負債表日前數日之進貨交易,追查至驗收單及供應商發票 (C)就資產負債表日後數日所發出的訂購單,核對至期末應付帳款明細帳 (D)自現金支出簿中,抽選資產負債表日後數日之現金支出交易,追查至驗收單及供應商發票
#2061422
41. 在電腦化薪資系統環境,查核人員最不可能使用測試資料以測試下列何者之控制? (A)散失的員工號碼 (B)無效工作號碼之計工單 (C)由經理人以人工適當核准之加班時間 (D)每張計時卡時數與計工單時數之一致
#2061423
42. 下列何種錯誤會造成存貨盤盈? (A)寄銷品未列入存貨盤點 (B)在途存貨未列入存貨盤點 (C)銷貨退回未記帳 (D)進貨退回未記帳
#2061424
43. 會計師專案審查公開發行公司內部控制制度所發現之缺失,應如何告知受查公司,以作為公司改進缺失之 依據? (A)口頭說明 (B)告知內部稽核 (C)出具內部控制制度聲明書 (D)出具內部控制制度建議書
#2061425
44. 某一家中等規模製造廠商生產部經理訂購超額的原料,並指定送至目前經營副業之一家倉儲公 司,該經理偽造驗收文件並且核准付款支票。下列何種查核程序最能偵察此項舞弊? (A)從現金支付中抽樣並比對至訂購單、驗收報告、發票及支票副本 (B)從現金支付中抽樣並請供應商證實樣本中的購買數量、購買價格及運送日期及地點 (C)觀察收料倉庫並盤點已驗收之原料;將盤點數量比對至收料人員完成的驗收報告 (D)執行分析性測試,比較生產量、原料購買量及原料庫存水準;並調查其差異
#2061426
45. 內部稽核與內部控制之關聯為何? (A)內部稽核人員設計內部控制的制度 (B)內部稽核應保證內部控制有效執行 (C)內部稽核驗證內部控制的執行與評估有效性 (D)內部稽核人員建立企業內部控制的政策
#2061427
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