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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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102年 - 102-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#24403
> 試題詳解
37.近年來評估企業之公司治理與控制環境之良窳與下列何者有關?
(A)監察人與蓳事間之獨立性
(B)監察人與董事間有無聯誼管道
(C)監察人與董事間家族企業背景
(D)監察人與董事之那^務年資
答案:
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統計:
A(84), B(10), C(1), D(1), E(0) #904417
詳解 (共 2 筆)
Annie
B2 · 2025/09/27
#6798601
公司治理與控制環境的評估,重點在於...
(共 310 字,隱藏中)
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rsz9527
B1 · 2022/07/03
#5537927
控制環境是塑造組織文化、影響員工執行控制...
(共 145 字,隱藏中)
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相關試題
38.若採購部門發生舞弊時,下列何者並非稽核人員的責任? (A)糾正舞弊者其不當行為 (B)評估舞弊所造成的後果 (C)與適當階層的管理人員討論此舞弊事件 (D)將此舞弊行為記載於交付審計委員會的報告
#904418
39.管理者在設定相關目標、評價備選的策略和建立相關風險的管理機制的過程中,需要考慮所經營 企業的: (A)風險目標值 (B)風險關係值 (C)風險數量 (D)風險胃納量
#904419
40.企業之内部控制制度,採購部門完成採購程序,於確定採購内容及交期後,應通知哪一個部門 準備驗收作業? (A)生產部門 (B)倉儲部門 (C)運輸部門 (D)財務部門
#904420
41.在企業控制環境中,下列何者可以增強組織運作的機能與員工的控制意識? (A)利用會計政策調節業績或獲利以獲得獎金分派給員工 (B)增強員工達成短期目標的壓力 (C)合理的組織結構、明確的指派權責方式及適當的控制方法 (D)針對高風險的事務,選擇迴避的政策
#904421
42.為達成降低壞帳的目標,須經客戶信用評等系統審核給予賒銷的金額,再准出貨。採用此控制 方法稱為: (A)即時性控制 (B)潛伏性控制 (C)前向性控制 (D)回饋性控制
#904422
43.企業内部控制之控制活動,下列何者係屬獨立内部複核之事項? (A)會計師不定期盤點公司之現金並與帳載記錄相核對 (B)内部稽核進入存放現金的地點不受限制 (C)内部稽核負責核定授信不動產抵押設定前之鑑價 (D)授信經理檢查客戶帳齡分析表之完整性與合理性
#904423
44.下列何者兼職狀況較不理想? (A)簽發支票並於相關憑證做已支付之註記 (B)編製應付憑單與簽發付款支票 (C)收受貨品並負責驗收 (D)由發起請購者參與驗收
#904424
45.下列何者不是雲端運算環境下企業可能的風險回應? (A)建立預防與偵測未經授權接觸資料之機制 (B)評估雲端運算服務供應商之控制環境 (C)完全授權並委託外部供應商規劃與執行雲端運算相關之控制 (D)預先規劃萬一須更換服務供應商之移轉策略
#904425
46.稽核應收帳款和現金時,重點應在: (A)完整性聲明 (B)存在性聲明 (C)權利和義務聲明 (D)表達和揭露聲明
#904426
47.公司的流動比率高於同業平均,財務長認為公司營運資金的管理很有效率,但稽核人員卻有不 同觀點,請仔細考慮稽核人員下列哪一項說法可能不適當: (A)流動比率是顯示公司長期償債能力的指標之一 (B)檢視流動比率最好能夠檢視過去一段時間的變化來做研判 (C)存貨是一種不生利又有成本的流動資產 (D)流動比率太高、太低都不是好事
#904427
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