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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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103年 - 103-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#18265
> 試題詳解
42.企業透過風險管理,檢討企業控制環境中之潛在事件可能發生之風險及損失’係屬於下列何.種過程?
(B)風險事件分攤之過程
(D)風險事件迴避之過程
(A)風險事件辨認之過程
(C)風險事件控制之過程
答案:
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統計:
A(75), B(4), C(58), D(11), E(0) #678281
詳解 (共 3 筆)
☆○奕軍●★
B3 · 2017/05/30
#2233629
只要有讀不怕選項怎麼改
(共 13 字,隱藏中)
前往觀看
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ttps880609
B2 · 2016/03/05
#1277775
現在才發現這順序蠻奇怪的....
1
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湘湘
B1 · 2015/05/20
#1063932
是選項故意調動?
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相關試題
43.會計師受託專案審查公司内部控制制度,於評估内部控制制度設計是否有效之方法,不包括? (A)應透過詢問、檢視書面文件及觀察等方法蒐集證據’以評估設計是否有效 (B)應著重於内部控制制度整體是否能達成某一目標,而不是某一特定内部控制制度作業是否失當 (C)應視實際情況需要’執行必要之控制測試 (D)受查公司自行檢查内部控制制度時所蒐集之證據,得直接代替會計師應蒐集之證據
#678282
44.若欲以函證方式驗證應付帳款之完整性聲明,自下列何者抽選樣本寄發詢證函較適宜? (A)期後二週内開出支票之受款人 (B)期末前一週内帳列進貨交易之供應商 (C)期末應付帳款明細表 (D)所有曾經往來過之供應商
#678283
45.查核人員由出貨單追查至銷貨發票存根聯,最有助於下列何者之查核? (A)有無漏記销貨收入 (B)有無漏開鎖知發票 (C)有無虛列銷貨收入 (D)有無虛列存貨
#678284
46.查核者在資訊系統中,詳細追蹤一項交易之起始至呈現於財務報表每個環節,此過程稱為: (A)分析性覆核 (B)觀察 (C)穿行測試 (D)平行模擬
#678285
47.企業因應環境及業務改變,書面内部控制規定已不符合實際需要,此時管理者最適當之作法為: (A)擬訂即時因應措施提報董事會通過,並儘速增修書面規定 (B)仍依既定時程辧理增修訂書面規定,在增修訂前完全遵循舊規定 (C)向董事會報告並干預舊規定不予遵循 (D)向監察人報告並干預舊規定不予遵循
#678286
48.董事會與高階管理階層公開展現企業對於誠信與道德價值之承諾’下列何者敘述有誤? (A)董事會與高階管理階層透過其指令、行動及行為,展現誠信與道德價值,以支持内部控制制度運 作之重要性 (B)董事會與高階管理階層對於誠信與道德價值之期望,明確訂定於企業之行為準則,並使企業所有 階層瞭解,但無須使外包服務提供者及商業合作夥伴瞭解 (C)建立各種流程,以評估個人與團隊遵循企業行為準則之表現 (D)以及時且一致之方式,辨識與補救偏離企業行為準則之情形,及時處理舆規定不符之行為
#678287
49.由於大部分舞弊行為皆發生在高階管理者,因此建立紮實的舞弊防制計晝及控制制度是健全控制環境 不可或缺的要素。惟建立紮實的舞弊防制計晝的基本要件是: (A)企業必須建立有效的人事記錄 (B)企業必須建立有效的行為準則 (C)企業必須建立有效的家族分工 (D)企業必須建立有效的绩效制度
#678288
50.企業之風險管理中,為避免某項攸關的風險被忽略,辨識風險及分析風險發生之可能性應如何進行? (A)由同一人分別進行 (B)由同一人同時進行 (C)由不同人分別進行 (D)由不同人同時進行
#678289
51.對於較小型公開發行公司必須以合理有效之方式,成功獲得有效之内部控制。下列何者並非良好之作法? (A)高階主管廣泛與直接的參與營運活動 (B)縮減董事會職能 (C)妥善利用資訊科技 (D)管理階層有效監督
#678290
52.企業内部控制在電腦資訊系統普及化後,管理者直接透過資訊系統取得資訊,使傳統從事資料彙整及■ 分析之幕僚人員顯得多餘’將使組鱗結構趨向何種狀態? (A)扁平化 (B)垂直化 丨 (C)水扁化 丨 (D)水平化
#678291
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