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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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106年 - 106-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#62541
> 試題詳解
43. 若企業因人手不足,以致某些職務必須由同一人兼任時,下列哪種情形最不理想?
(A)保管兼記錄
(B)批准兼執行
(C)保管兼執行
(D)保管兼批准
答案:
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統計:
A(289), B(106), C(50), D(42), E(0) #1610321
詳解 (共 1 筆)
Karen Shih
B1 · 2024/10/10
#6226414
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私人筆記 (共 1 筆)
kirby0218金融證照10張已達成^_^
2025/08/03
私人筆記#7370849
未解鎖
114年-2 企業內部控制 22.企...
(共 110 字,隱藏中)
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44. 審查應付帳款,並不旨在: (A)偵查實質上已逾期之應付帳款 (B)驗證應付帳款是否業經適當核准 (C)確定已入帳負債之合理性 (D)確定決算日時所存在的所有負債是否均經入帳
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45. 下列哪項內部控制程序最能防範重複支付各項支出? (A)使用支票支付各項支出 (B)使用預先編號之支票,且電腦針對任何不連號支票列印例外報告 (C)現金支出與原始憑證核對後,原始憑證即刻註銷 (D)把應付帳款之期初餘額減現金支出和期末應付帳款做比較
#1610323
46. 當公司收到購入之貨品時,電腦應將驗收資訊與下列何種單據之資訊相比較,若有差異,則印 出例外報告? (A)供應商發票 (B)供應商送貨單與發票 (C)請購單及訂購單 (D)供應商送貨單與訂購單
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47. 若銀行在存提款電腦化之後,對於櫃檯提款超過 10 萬元者,必須由主管以「主管卡」刷卡後, 才能使線上即時作業系統再啟動,則下列措施何者能更強化此一規定之控制功效? (A)將提款上限適度提高至 15 萬元,以免超限交易過多,不易控管 (B)以人工系統同步雙軌作業,記錄存提款交易 (C)以電腦平行模擬之雙軌作業來相互勾稽比較 (D)列印超限交易明細並審核追查異常情形
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48. 企業執行內部控制自行評估的目的,何者為非? (A)落實自我監督的機制 (B)及時回應環境的改變 (C)淘汰績效不佳的員工 (D)讓企業有機會調整內部控制的設計與執行
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