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公職◆銀行內部控制◆法規
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103年 - 103 台灣金融研訓院第 25 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類)#19988
> 試題詳解
44.為強化內部管理,有效杜絕弊端,有關檢討內部稽核工作之執行,下列敘述何者錯誤?
(A)內部稽核工作是否能適時提供改進建議
(B)內部稽核工作是否能考核自行查核辦理績效
(C)內部稽核工作是否能覆核整體經營策略與重大政策
(D)內部稽核工作是否能確實協助管理階層調查、評估內部控制制度之運作情形
答案:
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統計:
A(11), B(92), C(298), D(8), E(0) #760138
詳解 (共 1 筆)
steven
B1 · 2020/06/19
#4078719
金融控股公司內部控制制度應包括下列原則...
(共 104 字,隱藏中)
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30、 ( ) 為強化內部管理,有效杜絕弊端,有關檢討內部稽核工作之執行,下列敘述何者錯誤? (A) 內部稽核工作是否能適時提供改進建議 (B) 內部稽核工作是否能考核自行查核辦理績效。 (C) 內部稽核工作是否能覆核整體經營策略與重大政策。 (D) 內部稽核工作是否能確實協助管理階層調查、評估內部控制制度之運作情形
#1239569
31.為強化內部管理,有效杜絕弊端,有關檢討內部稽核工作之執行,下列敘述何者錯誤? (A)內部稽核工作是否能適時提供改進建議 (B)內部稽核工作是否能考核自行查核辦理績效 (C)內部稽核工作是否能覆核整體經營策略與重大政策 (D)內部稽核工作是否能確實協助管理階層調查、評估內部控制制度之運作情形
#1970502
31.為強化內部管理,有效杜絕弊端,有關檢討內部稽核工作之執行,下列敘述何者錯誤? (A)內部稽核工作是否能適時提供改進建議 (B)內部稽核工作是否能考核自行查核辦理績效 (C)內部稽核工作是否能覆核整體經營策略與重大政策 (D)內部稽核工作是否能確實協助管理階層調查、評估內部控制制度之運作情形
#1986643
32.為強化內部管理,有效杜絕弊端,有關檢討內部稽核工作之執行,下列敘述何者錯誤? (A)內部稽核工作是否能適時提供改進建議(B)內部稽核工作是否能考核自行查核辦理績效(C)內部稽核工作是否能覆核整體經營策略與重大政策(D)內部稽核工作是否能確實協助管理階層調查、評估內部控制制度之運作情形
#2107224
32.為強化內部管理,有效杜絕弊端,有關檢討內部稽核工作之執行,下列敘述何者錯誤? (A)內部稽核工作是否能適時提供改進建議 (B)內部稽核工作是否能考核自行查核辦理績效 (C)內部稽核工作是否能覆核整體經營策略與重大政策 (D)內部稽核工作是否能確實協助管理階層調查、評估內部控制制度之運作情形
#2817302
45.金融機構辦理下列何項業務,應特別注意防範行員勾結不法集團,以偽造所得扣繳憑單等財力資料詐騙 冒貸? (A)企業週轉金貸款 (B)消費性放款 (C)票據承兌業務 (D)貼現
#760139
46.銀行擬轉讓不良債權與資產管理公司,依主管機關規定,下列何者非屬資產管理公司應符合之條件? (A)對債權資料應有嚴密的保護措施 (B)信評公司評等應達一定等級以上 (C)對債權資料不得有不當利用之行為 (D)必須確保接觸資料者不會外洩債權資料
#760140
47.依主管機關規定,銀行業發生重大偶發事件除應立即通知治安或其他有關機關採取緊急補救措施外,並 同時由該銀行業負責人儘速以電話及書面傳真向中央銀行、中央存款保險公司(除票券金融公司外)及 金管會銀行局報告,並至遲於多久內函報詳細資料或後續處理情形? (A)三日內 (B)一週內 (C)十日內 (D)半個月內
#760141
48.有關金融機構協助民眾處理滯留於「警示帳戶」內之剩餘款項,下列敘述何者錯誤? (A)若被害人確須循司法程序始能解決時,各金融機構應對被害人提供必要之協助 (B)金融機構應主動積極處理「警示帳戶」內之剩餘款項,並按季填報統計表,報經各該公會彙報金管會 (C)金融機構應依「金融機構處理民眾遭歹徒詐騙匯款滯留於『警示帳戶』內剩餘款項之參考處理方式」處理 (D)為了解「警示帳戶」內之剩餘款項之處理情形,各金融機構應逐案清查建檔,並由法令遵循主管單位 列管並按季追蹤辦理情形
#760142
49.金融控股公司法第四十四條所稱之負責人範圍,不包括下列何種職務之人或與其職責相當之人? (A)董事、監察人 (B)總經理、副總經理 (C)協理、經理 (D)副理
#760143
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