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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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107年 - 107-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#69754
> 試題詳解
44. 為避免舞弊事件發生,針對員工的操守與能力,最重要的控制為:
(A)審慎選拔人才,排除道德不佳及能力缺乏的應徵者
(B)要求員工落實行為守則訓練
(C)發現員工有不當行為之徵兆時,立即採取對策
(D)由審計委員會負責訂定員工舉報專線之制度
答案:
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統計:
A(433), B(47), C(26), D(6), E(0) #1812286
詳解 (共 1 筆)
fighting
B1 · 2019/03/23
#3257984
選項(A):前向性控制,此選項答案較佳。
(共 22 字,隱藏中)
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45. 甲公司因面臨業績壓力,故容許對部分客戶鉅額無擔保出貨。業務員A君為維繫客戶關係,即常用 此一方法。甲公司對何項作業的控制已產生重大缺失? (A)應付帳款 (B)固定資產 (C)銀行存款 (D)應收帳款
#1812287
46. 各種表格如預先編序號,有何用途? (A)便於進行判斷抽樣 (B)便於查明交易是否按編號順序先後入帳 (C)便於查明表格是否有遺失,或資料是否有漏記 (D)便於統計清點使用情形,以便印製補充
#1812288
47. 企業的持續性監督活動,通常包括: (A)覆核對銷貨交易之內控功能 (B)由審計委員會進行定期稽核 (C)季報核閱時,對控制風險所做的評估 (D)委託會計師查核各年度的財務報表
#1812289
48. 若企業組織文化將內部稽核視為不必要的繁文縟節,則最可能發生下列何種情況? (A)內部控制並未有效執行 (B)浮編營運預算 (C)營運作業程序無效率 (D)企業產品無競爭力
#1812290
49. 關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)公司內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次 (B)各單位及子公司之自行評估報告,由會計師覆核 (C)自行評估,應作成工作底稿 (D)各單位及子公司之自行評估報告,以及稽核單位之稽核報告,均為董事會及總經理出具內部控制 制度聲明書之主要依據
#1812291
50. 公開發行公司內部控制自行評估之範圍為何? (A)應包括全部內部控制制度 (B)僅包括與營運有關之內部控制制度 (C)僅包括與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度 (D)僅包括相關法令遵循有關內部控制之制度
#1812292
51. 企業內部稽核單位得執行績效稽核,其重點為: (A)組織單位的功能 (B)財務報表、總分類帳的帳戶餘額等 (C)成本中心、利潤中心及投資中心等之績效 (D)電腦資訊系統之運作效能
#1812293
52. 下列何者並非中小企業建立內部控制時所面臨的挑戰? (A)經理人較有可能有機會踰越企業之內部控制制度 (B)不易招募與留住熟悉財務報導之人才 (C)在中小企業不適用分權的概念 (D)負責維護電子資訊系統之人才專業可能不足
#1812294
53. 稽核人員在期中進行控制測試,發現受查者並無重大的內部會計控制缺失。在期末,若要重新測試 部分內部控制,最可能的理由為: (A)稽核人員沒有在期中期間執行部分重要的控制測試 (B)內部控制係有效,故可減少期末的證實測試 (C)稽核人員在期中測試,係採非統計抽樣 (D)期末情況已有變化
#1812295
54. 若受查單位進行現金支出,但沒有留下文件證據,稽核人員執行控制測試,最可能採用下列何種方法? (A)詢問及分析性程序 (B)函證與觀察 (C)觀察與詢問 (D)分析性程序與函證
#1812296
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