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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#104491
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47. 根據 COSO 內部控制整合架構報告,董事會對於管理階層所設計、實施和管理之內部控制,負 有監督責任,而所需監督的範圍:
(A)包括五大組成要素
(B)僅須監督控制環境
(C)對所有控制作業均須進行監督
(D)僅須監督控制環境與控制作業
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統計:
A(718), B(13), C(367), D(27), E(0) #2819566
詳解 (共 2 筆)
必上榜
B1 · 2021/12/20
#5270030
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Stanley Ju
B2 · 2026/02/27
#7305538
五大組成要素: 1.控制作業 2.風...
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48. 根據 COSO 委員會於 2017 年發布之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,風險係定 義為:事件將發生且影響策略與業務目標達成的可能性,下列敘述何者為非? (A)風險與事件是否發生的可能性有關 (B)通常不須考量事件的嚴重性 (C)在某些情況下,風險可能與預測某預期事件不發生有關 (D)事件的嚴重性,需考量事件的影響,或者從事件恢復所需的時間
#2819567
49. 根據 COSO 委員會 2017 年發布之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,以下何者為 非? (A)企業風險管理不應輕易變動,以利所有員工遵循 (B)企業風險管理是組織所有層級管理階層決策的一部分 (C)企業風險管理之各種實務應用,係由組織的最高層級由上而下推展至部門 (D)企業風險管理實務旨在協助組織內部人員更清楚了解其策略及業務目標
#2819568
50. 隨著時間及企業環境改變,過去為有效的內部控制,未來不一定有效。以下有關判斷企業內部 控制良窳之重點的陳述中,何者最正確: (A)是否具有辨識控制作業須改變的能力 (B)是否設有自我監督之機制,缺失ㄧ經辨認,即採取更正之行動 (C)是否出具內部控制制度聲明書 (D)內部控制制度聲明書是否據實反應缺失之不利影響
#2819569
51. 為期蒐集顧客分類帳中尚未收取的部分均係有效的應收客帳的查核憑證,查核人員將自下列何 項母體中抽取樣本? (A)銷貨單檔案 (B)提貨單檔案 (C)顧客明細帳 (D)銷貨發票檔案
#2819570
52. 查核人員檢測受查者所有已被請款之貨品採購是否皆已收到,其測試之憑證母體為: (A)訂購單 (B)供應商發票 (C)供應商的對帳單 (D)驗收報告
#2819571
53. 你被指派查核一家金融機構的年度報表,並且正在規劃有關現金的各項查核程序時間,你認為 稽核人員最好是: (A)在決算日前盤點現金,以發現是否有於接近年底時的騰挪操作 (B)協調現金之盤點與應付帳款之截止同時進行 (C)同時盤點現金、有證價券與其它可轉換資產 (D)收到現金函證後,立即盤點現金
#2819572
54. 在製品移轉系統不健全,當月實際投入之成本無法有效結算,將造成下列何種狀況? (A)造成內部稽核無法查核 (B)影響生產部門之擴充 (C)與金融機構之利息糾紛 (D)影響財務報導之可靠性
#2819573
55. 根據下表大雄公司銀行間轉帳的資訊,該公司內部稽核在進行 X1 年 12 月 31 日的截止測試時, 會發現哪一個情況產生疑義? 大雄公司於 X1 年底至 X2 年初,把款項自甲銀行轉帳到乙銀行,其公司帳與銀行帳記錄之日期 如下,共有 4 種情況(1、2、3,以及 4) (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
#2819574
56. 承第 55 題,基於以上跨行轉帳的資訊,何者不會以未兌現支票的方式出現在大雄公司 X1 年 12 月 31 日甲銀行及乙銀行的銀行調節表上? (A)1 (B)2 (C)3 (D)4
#2819575
57. 為建立有效內部控制,開立帳單之職務,應由下列哪一部門執行為宜? (A)銷售業務部門 (B)倉儲運輸部門 (C)會計財務部門 (D)徵信收款部門
#2819576
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