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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
> 試題詳解
48.根據 OECD 公司治理準則,關於機構投資人、證券市場及其他中介機關論述,下列何者最適當?
(A)提供合理的激勵措施遍及整個投資鏈並提供股票市場,以有助於良好公司治理的方式運作
(B)機構投資人應對於公司重大利益衝突事項保密
(C)公司作業流程不應造成表決權行使過於容易
(D)公司不應與分析師或其他中介機關溝通,以維持客觀
答案:
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統計:
A(931), B(44), C(25), D(30), E(0) #3292951
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/10/18
#6913066
1. 題目解析 這道題目是針對OECD...
(共 878 字,隱藏中)
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49.內部稽核在企業控制環境中,可從哪些事項快速觀察管理者對達成營運的效果及效率目標可能有潛在道德問題? (A)管理者期待某些預定目標的達成 (B)員工受到達成某些不切實際短期目標的壓力 (C)管理者利用委外經營提升企業的業績 (D)管理者利用政府優惠政策調節企業獲利趨勢
#3292952
50.為測試應付帳款科目餘額是否完整,稽核人員驗證是否收到之貨品皆已入帳。此時,應測試的母體為: (A)供應商發票 (B)採購訂單 (C)驗收單正本 (D)已付現支票影本
#3292953
51.由內部控制的觀點,下列何種兼職情形最不恰當? (A)應收帳款明細帳之簿記員每月編寫客戶對帳單 (B)總分類帳之會計人員負責辦公用品採購之核准 (C)存貨明細帳之簿記員負責保管費用支出之付款發票 (D)應收帳款簿記員每月定期向到期客戶收取帳款
#3292954
52.為獲得合理保證──財產、廠房設備之增添並未低計,稽核人員應複核下列何者帳戶? (A)折舊帳戶 (B)應付帳款帳戶 (C)現金帳戶 (D)維修費用帳戶
#3292955
53.若稽核人員懷疑員工可能以公司的名義為自己訂購商品,且訂購與收貨皆未在公司留下紀錄; 帳單收到後,由舞弊員工核准支付,並在支付後銷毀相關單據。若稽核人員欲尋找此舞弊的證據,最有可能以下列何者進行測試? (A)現金支付紀錄 (B)核准的付款單 (C)供應商發票 (D)驗收報告
#3292956
54.ISO 27001 中的資訊安全事故管理,目標為確保與資訊系統相關的資訊安全。以下相關論述何者不適當? (A)應循適切的管理通道,儘速通報資訊安全事件 (B)組織應先採取保護自已的作法,最佳的方法是全面封鎖消息 (C)公務機關或非公務機關違反個資法規定,致個人資料被竊取、洩漏、竄改或其他侵害者, 應查明後以適當方式通知當事人 (D)所有員工、承包者及第三方使用者,應注意並通報任何觀察到或可疑的安全弱點
#3292957
55.為了達成財務報導目的,必須建立有效的內部控制,而其中「風險評估」是其重要的一環。下列何者屬於風險評估的基本原則? (A)清楚暸解未能達成財務報導目標的風險 (B)董事會暸解並監督內部控制的執行 (C)不時地對內部控制運行質量進行評價 (D)管理層確保管理方針得以貫徹的政策
#3292958
56.對於併購其他企業時,整合不同資訊系統所面對的風險,下列何者最不重要? (A)企業資料庫的複雜程度與伺服器的規模 (B)現有資訊系統彼此間之相容性 (C)與供應商之間資訊系統的相依程度 (D)被併購企業的程式設計人員編制數目
#3292959
57.下列哪一項目不必於每一年度進行全面性實地盤點(或觀察實地盤點)? (A)庫存現金 (B)有價證券 (C)存貨 (D)固定資產
#3292960
58.稽核人員在觀察年底實地盤點時,抽點幾項存貨後,發現幾項抽點的存貨數量低於受查者永續存貨帳上的數量。試問這可能是因為受查者漏列下列哪一項? (A)銷貨 (B)銷貨退回 (C)銷貨折讓 (D)銷貨折扣
#3292961
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