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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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115年 - 115-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#145144
> 試題詳解
48.當內部稽核部門隸屬下列哪一單位時,稽核人員之獨立性較弱?
(A)董事長
(B)董事會
(C)總經理或總裁
(D)監察人
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49.下列何者會被視為好的內部控制? (A)由負責發放薪津的員工決定薪資率的調整 (B)員工領取支票時必須簽收 (C)員工未領取的支票由發放者保管 (D)以現金發放薪資
#4048034
50.根據 COSO 委員會 2017 年之「企業風險管理:整合策略與績效」更新報告,下列何者為非? (A)企業風險管理不應輕易變動以利所有員工遵循 (B)企業風險管理是組織所有層級管理階層決策的一部分 (C)企業風險管理之各種實務應用,係由組織的最高層級由上而下推展至部門 (D)企業風險管理實務旨在協助組織內部人員更清楚了解其策略及業務目標
#4048035
51.公司內部控制在決定「賒銷條件」時,下列因素何者應該優先考量? (A)客戶之信用標準 (B)允許信用期間 (C)帳款催收政策 (D)提前付款之現金折扣
#4048036
52.就財產目錄中本期新增項目查驗其相關憑證,與固定資產的哪一項聲明最有關? (A)完整性 (B)表達與揭露 (C)存在或發生 (D)評價或分攤
#4048037
53.去年管理者面臨業績壓力,營業增長成為公司內部考核績效的最重要指標,惟今年初突然接到客 戶鉅額應收帳款惡性倒閉的消息,請問內部控制之控制活動,對債權的確保原可藉下列何種控制 程序來達成? (A)雇警衛看守債務人 (B)債務人提供不動產抵押 (C)網路追蹤債務人之資金往來 (D)將銷貨文件存檔上鎖
#4048038
54.企業風險管理之目的,係尋求一個均衡點,可以在最經濟有效的前提條件下,讓風險或危險控制於: (A)零水準 (B)5%的水準之內 (C)承辦人員意願的水準之內 (D)企業可接受的水準之內
#4048039
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