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公職◆銀行內部控制◆法規
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110年 - 110 台灣金融研訓院第 40 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#104428
> 試題詳解
49.下列何者應計入銀行法第 33 條第 2 項規定之授信總餘額?
(A)對政府機關之授信
(B)以公司債為擔保品之授信
(C)對公營事業之授信
(D)配合政府政策經中央銀行專案轉融通之授信
答案:
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統計:
A(71), B(1588), C(82), D(287), E(0) #2817319
詳解 (共 2 筆)
奇姬ლ(❛◡❛✿)ლ
B1 · 2022/01/04
#5287865
下列授信得不計入本辦法所稱授信總餘額:(...
(共 157 字,隱藏中)
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12
0
Yun
B2 · 2022/03/12
#5376317
對政府、公家機關皆不用算授信總餘額
(共 19 字,隱藏中)
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10
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相關試題
50.公司因合併致銀行對其授信額度總額超逾主管機關規定限額者,於目的事業主管機關就其資金需求符合產 業發展必要出具意見並經銀行依授信風險評估核貸後,自合併基準日起算幾年內,原則上銀行得以原授信 總額度為其授信限額? (A)一年 (B)三年 (C)五年 (D)十年
#2817320
1.「權力及責任之授派-權責劃分」屬於下列何者之影響因素? (A)內部環境 (B)風險評估 (C)控制活動 (D)會計控制
#2817321
2.有關金融機構的內部查核制度,下列何者錯誤? (A)稽核單位查核 (B)自行查核 (C)會計師查核 (D)同儕檢討
#2817322
3.監控係指自行檢查內部控制制度品質之過程,進行方式包括持續監控、個別監控或二者併用,一般而言,持續監控係由下 列何者執行? (A)外部稽核 (B)內部稽核 (C)各單位管理階層與員工 (D)類似內部稽核功能之員工
#2817323
4.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)總稽核之職位應等同於副總經理 (B)內部稽核單位應以超然獨立之精神,執行稽核業務 (C)銀行應建立隸屬於總經理之內部稽核單位 (D)總稽核不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務
#2817324
5.會計師對金融機構出具之內部控制制度聲明書所聲明之事項,已依審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切 之證據,認為金融機構所聲明之內部控制制度有重大缺失,金融機構之聲明未能指出上述重大缺失,其聲明不允當;此 審查報告提列之審查意見係屬下列何者? (A)無保留意見 (B)否定意見 (C)保留意見 (D)無法表示意見
#2817325
6.每一營業、財務保管及資訊單位作一般自行查核,應多久至少辦理一次? (A)一個月 (B)一季 (C)半年 (D)一年
#2817326
7.下列何者無須辦理自行查核? (A)企劃單位 (B)簡易分行 (C)資訊單位 (D)財務保管單位
#2817327
8.「自行查核年度計畫表」應包括之內容,下列敘述何者錯誤? (A)查核年度月份 (B)查核種類及項目 (C)查核內容 (D)查核基準日
#2817328
9.下列何者得由銀行之會計主管保管? (A)通匯密碼有關資料 (B)有價證券 (C)交換票據 (D)營業時間外,客戶存入之票據
#2817329
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