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公職◆銀行內部控制◆法規
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108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#75324
> 試題詳解
5.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,主管機關若發現銀行委託之會計師 有未足以勝任委託查核工作之情事者,得採取下列何種措施?
(A)令銀行於次年度更換會計師辦理查核工作
(B)令銀行更換委託查核之會計師重新辦理查核工作
(C)由主管機關指派會計師重新辦理查核工作
(D)交付會計師懲戒委員會處理
答案:
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統計:
A(60), B(1507), C(357), D(42), E(0) #1973131
詳解 (共 1 筆)
阿詹
B1 · 2021/03/11
#4587797
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實...
(共 131 字,隱藏中)
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6.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行建立法令遵循主管制度,得指 定一單位負責制度之規劃、管理及執行,該單位應隸屬於下列何者? (A)監察人 (B)股東會 (C)總經理 (D)副總經理
#1973132
7.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,法令遵循自行查核作業頻率為何? (A)每半年至少一次 (B)每年至少一次 (C)每一年半至少乙次 (D)每二年至少一次
#1973133
8.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行營業、財務保管及資訊單位於 下列何種情形時,該月份仍須辦理專案自行查核? (A)已辦理一般自行查核 (B)內部稽核單位已辦理一般業務查核 (C)已辦理遵守法令事項自行評估 (D)內部稽核單位已辦理專案業務查核
#1973134
9.依「銀行業公司治理實務守則」規定,已選任獨立董事之銀行業,除經主管機關核准者外,應提董事 會決議通過;獨立董事如有反對意見應於董事會議事錄載明之事項,下列何者非屬之? (A)重大之資產或衍生性商品交易 (B)涉及董事或監察人自身利害關係之事項 (C)簽證會計師之委任、解任或報酬 (D)內部控制有效性之考核
#1973135
10.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列敘述何者錯誤? (A)金融控股公司及銀行業應確保金融檢查報告之機密性,其保密期限為五年 (B)內部稽核單位辦理一般查核,其內部稽核報告、工作底稿及相關資料應至少保存五年 (C)銀行業應建立自行查核制度,自行查核報告應作成工作底稿,併同自行查核報告及相關資料至少 留存五年備查 (D)銀行辦理法令遵循自行評估作業,自行評估工作底稿及資料應至少保存五年 【請接續背面】
#1973136
11.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列何者不屬須聯名出具內部控制 執行情形聲明書於主管機關指定網站辦理公告申報? (A)總經理 (B)總稽核 (C)總機構法令遵循主管 (D)監察人
#1973137
12.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,為加強銀行內部牽制防止弊端發生, 銀行財務保管單位應至少多久辦理一次專案自行查核? (A)每一個月 (B)每三個月 (C)每六個月 (D)每九個月
#1973138
13.金庫應裝置防盜系統,下列何者非「金融機構安全維護注意要點」中所規定必裝置之系統? (A)自動錄影 (B)自動報警 (C)自動定時鎖 (D)自動照明
#1973139
14.依「金融機構辦理電子銀行業務安全控管作業基準」規定,運用自動櫃員機(CD/ATM)處理卡片交易 時,卡片內含錄碼及資料中,下列何者不得儲存於自動櫃員機內? (A)交易序號 (B)有效期限 (C)使用者代號 (D)帳號/卡號
#1973140
15.依「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」規定,金融機構作業委外涉及客戶資訊者, 如簽訂契約時未訂有告知條款時,應以下列何種方式通知客戶委外事項? (A)口頭 (B)電話 (C)書面 (D)主管機關未明文規定
#1973141
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