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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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110年 - 110-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#101110
> 試題詳解
52. 下列哪一項控制程序最能確保存貨紀錄的正確性?
(A)定期盤點存貨,必要時調整永續盤存紀錄
(B)付款前應審查請購單、訂購單、驗收單、供應商發票等
(C)永續盤存紀錄應定期與各項存貨的重置成本做比較
(D)採用預算制度,控制存貨庫存數量
答案:
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統計:
A(650), B(210), C(99), D(31), E(0) #2771737
私人筆記 (共 1 筆)
賴柏峰
2022/03/28
私人筆記#3998500
未解鎖
定期盤點存貨,必要時調整永續盤存紀錄最曾...
(共 68 字,隱藏中)
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相關試題
53. 下列哪項內部控制程序可以防止已付憑單重覆付款? (A)憑單由負責簽發支票的人編製 (B)憑單應經二位以上的負責主管核准 (C)憑單上的日期應在憑單支付日的數天內 (D)主管根據憑單簽發支票後,應立刻打洞或註銷憑單及附件憑證
#2771738
54. 企業內部控制之控制活動,採用職能分工控制的目的是? (A)不容許員工兼職太多 (B)為建立全員運動徵信制度 (C)不容許員工犯錯又可自行掩飾 (D)為保障員工安全
#2771739
55. 企業內部控制,為達成保障資產安全的目標,設定進出金庫的時間及進入人員的名單,其他一 律不准接近。採用此控制方法稱為: (A)即時性控制 (B)潛伏性控制 (C)前向性控制 (D)回饋性控制
#2771740
56. 下列何者不是雲端運算環境下企業可能的風險回應? (A)建立預防與偵測未經授權接觸資料的機制 (B)評估雲端運算服務供應商的控制環境 (C)完全授權並委託外部供應商規劃與執行雲端運算相關之控制 (D)預先規劃萬一需更換服務供應商時的移轉策略
#2771741
57. 關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)公司內部各單位及子公司每年至少辦理自行評估一次 (B)公開發行公司自行評估內部控制制度之結果,分為有效之內部控制制度或有重大缺失之內 部控制制度 (C)由會計師覆核各單位及子公司之自行評估報告 (D)自行評估應作成工作底稿
#2771742
58. 稽核人員函證一些在 2019 年 12 月 31 日尚有積欠餘額的應收帳款帳戶,並調查回函者的例外 和註釋。由這個程序,稽核人員最可能得知下列何者? (A)某一個出納員以延壓來掩飾他的監守自盜 (B)某一個銷售員尚未對其家人和朋友的賒銷編製繳費單 (C)某一個 EDP(電子資料處理)控制員已將所有銷貨發票自資料檔移轉至他的帳戶 (D)徵信部門的經理私吞了顧客的匯款,而該顧客的帳戶早已被沖銷
#2771743
59. 若受查者採用刷卡及密碼的雙重控制來防止侵入電腦及有價證券保管箱,則下列何者是稽核人 員用來測試其有效性的最佳方法? (A)使用偽造的卡片 (B)隨機選用現有員工之密碼及卡片 (C)查核其發放卡片之申請及批准程序,以及密碼之保密措施 (D)取得員工及客戶聲明書,內容包括鄭重聲明遵守此規定措施
#2771744
60. 稽核人員最可能從巡視廠房之行為中得到何種相關的資料? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要保險的延緩購置
#2771745
61. 關於公開發行公司內部控制制度之控制作業,下列敘述何者正確? (A)使用電腦化資訊系統處理者,未強制應包括資通安全檢查之控制作業 (B)公開發行公司應包括薪資報酬委員會運作之管理控制作業 (C)不論產業性質或實際營運活動如何,均應依八大營運循環類型設計相關控制作業 (D)上市櫃公司應包括防範內線交易之管理控制作業
#2771746
62. 有關公開發行公司之生產循環控制作業,不包括: (A)環境安全管理 (B)職業安全衛生管理 (C)客訴及產品銷毀 (D)產品成分標示
#2771747
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