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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
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53. 下列對於內部控制制度之敘述,何者不當?
(A)同一人不應同時負責一項資產之保管責任和紀錄
(B)交易執行之前必須經過適當授權
(C)因為成本效益關係,可能以抽查方式應用控制程序
(D)控制程序能保證僱員之間串通行為不會發生
答案:
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統計:
A(36), B(9), C(118), D(947), E(0) #3141720
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/08
#7050805
1. 題目解析 本題主要考查對於內部控制...
(共 891 字,隱藏中)
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54. 下列何項不必於每一年度進行全面性實地盤點? (A)庫存現金 (B)有價證券 (C)存貨 (D)固定資產
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55. 在評估企業內部控制時,必須謹記「實質重於形式」,其理由為何? (A)企業可能建立良好的內控制度,但並未確實執行 (B)內部控制可能有效執行,但並未留下紀錄 (C)經理人可能在執行控制活動時,其成本大於預期效益 (D)內部控制的執行,不需要留下檔案紀錄
#3141722
56. 下列情形何者會被視為內部控制的嚴重缺失? (A)資訊部門由副總經理領導,並向總經理報告 (B)會計與出納皆向財務長報告 (C)審計委員會由執行長、財務長及大股東共同組成 (D)財務部門由副總經理領導,並向總經理報告
#3141723
57. 公開發行公司應實施內部稽核,其目的在於協助下列何者檢查及複核內部控制制度之缺失及衡量 營運之效果及效率,並適時提供改進建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施及作為檢討修 正內部控制制度之依據? (A)大股東 (B)股東會 (C)債權人 (D)董事會及經理人
#3141724
58. 執行分析性程序時發現本期毛利率偏高,下列何者最不可能是其原因? (A)將進貨運費誤列為營業費用 (B)帳上虛列不實銷貨交易 (C)漏列銷貨交易 (D)本期銷售商品組合變動
#3141725
59. 若稽核人員於查核內部控制時,發現有某一中級主管涉有非法行為時,則應: (A)加強查核 (B)通知主管機關 (C)將實情告知委託人組織內高階人員 (D)決定誰該對此非法行為負責
#3141726
60. 企業內部控制之控制活動,下列何項人事政策有助於職能分工控制? (A)強制輪流休假 (B)一些工作必須等待特定的員工來完成 (C)不休假獎金 (D)績效獎金
#3141727
61. 會計師專案檢查公開發行公司內部控制制度測試及評估其執行有效性時,下列何者為非? (A)測試之目的在評估內部控制制度執行之有效性 (B)測試之方法,包括詢問、檢視書面文件、觀察及重新執行測試 (C)蒐集證據是否充分、適切,會受公司不遵循控制程序之影響 (D)依受查時間進行檢查,無需審查期後事項
#3141728
62. 關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤?(A)係公司自我監督的機制 (B)應於內部控制制度訂定自行評估作業之程序及方法 (C)評估範圍應涵蓋公司各類內部控制制度之設計及執行 (D)由會計師複核各單位及子公司之自行評估報告
#3141729
63. 公開發行公司不擬將資金貸與他人者,相關敘述何者正確? (A)得提報董事會通過,並經監察人同意後,免訂定相關作業程序 (B)得提報董事會通過後,免予訂定相關作業程序 (C)嗣後如欲將資金貸與他人時,得於貸與後一個月內訂定相關作業程序 (D)需經董事三分之二出席,出席過半數之同意
#3141730
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