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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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98年 - 98-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#49092
> 試題詳解
56、 ( ) 有關錯誤及舞弊的敘述,下列何者較正確?
(A) 錯誤及舞弊可藉由內部控制完全排除
(B) 管理階層應負防止及發現錯誤與舞弊之責
(C) 稽核人員進行查核工作,一定能發現所有的錯誤及舞弊
(D) 稽核人員查核財務報表之工作,旨在發現財務報表上的錯誤及舞弊。
答案:
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統計:
A(1), B(34), C(2), D(18), E(0) #1247987
詳解 (共 1 筆)
☆○奕軍●★
B1 · 2017/05/23
#2209346
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相關試題
57、 ( ) 企業內部控制在電腦資訊系統普及化之後,組織與管理均面臨改變,下列敘述何者錯誤? (A) 董事長信箱之設置,係為了強化對角溝通 (B) 因經營者控制幅度加大,可以減少組織層級 (C) 雖然降低了正式化及集權化,但經營者實質上並未放鬆控制 (D) 因經營者直接透過資訊系統取得資訊,使得組織結構趨向垂直化。
#1247988
58、 ( ) 下列何者是有效的薪資內部控制? (A) 利用電腦統計加班時數 (B) 由人事部門負責薪資之發放工作 (C) 由薪資部門人員保管薪資率之授權紀錄 (D) 由薪資部門人員驗證工作記工單及員工計時卡是否一致。
#1247989
59、 ( ) 對公司內部控制之見解,下列敘述何者較正確? (A) 本公司員工操守佳,正派經營,所以內部控制佳 (B) 本公司訂定的辦法規章有一大堆,厚厚一疊,所以內部控制好 (C) 本公司作業流程中所設之控制程序,極可能因為作業方式改變而失效 (D) 本公司已付錢請會計師查內部控制,何須勞駕我管理階層再費心評估內部控制。
#1247990
60、 ( ) 在企業中,下列何種職位的人員,其舞弊最不容易被偵知? (A) 出納 (B) 財務長 (C) 銷售人員 (D) 內部稽核人員。
#1247991
61、 ( ) 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員對於檢查所發現之內部控制制度缺失及異常事項,應多久作成追蹤報告至改善為止? (A) 至少按月 (B) 至少按季 (C) 至少每半年 (D) 至少每年。
#1247992
62、 ( ) 依「上市上櫃公司治理實務守則」規定,上市上櫃公司董事會應每季至少召開一次,遇有緊急情事時並得隨時召集之。董事會之召集,應載明召集事由,於幾日前通知各董事及監察人,並提供足夠之會議資料,於召集通知時一併寄送? (A) 5日 (B) 7日 (C) 10日 (D) 15日。
#1247993
63、 ( ) 依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,有關公開發行公司年度稽核計畫,下列敘述,何者錯誤? (A) 內部稽核單位應依風險評估結果擬訂年度稽核計畫 (B) 年度稽核計畫應包括每週應稽核之項目 (C) 年度稽核計畫應確實執行 (D) 據以檢查公司之內部控制制度,並檢附工作底稿及相關資料等作成稽核報告。
#1247994
複選題64、 ( ) 會計師受託專案審查,當(一)受查公司已針對相關內部控制制度設計及執行之有效性提出聲明;(二)會計師已依規定之審查準則及審查程序進行審查,並已蒐集到充分、適切之證據,認為受查公司所聲明之內部控制制度,無重大缺失;(三)受查公司之聲明允當。會計師應出具以下何種意見之審查報告? (A) 無保留意見 (B) 無法表示意見 (C) 否定意見 (D) 保留意見。
#1247995
65、 ( ) 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,出具審查報告之日期,係指: (A) 查核結束日 (B) 外勤工作完成日 (C) 報告完成日 (D) 合約約定日。
#1247996
66、 ( ) 下列有關公開發行公司內部控制制度目標之敘述,何者錯誤? (A) 達成之目標,包含營運之效果及效率、財務報導之可靠性及相關法令之遵循 (B) 所稱營運之效果及效率目標,包括獲利、績效及保障資產安全等目標 (C) 所稱財務報導之可靠性目標,包括確保對外之財務報表係依照一般公認會計原則編製,交易經適當核准等目標 (D) 所稱相關法令之遵循目標,包括確保財務報表係依照一般公認會計原則編製,交易經適當核准等目標。
#1247997
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