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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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109年 - 109-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)(重複)#86745
> 試題詳解
56. 公開發行公司自行評估內部控制制度,其自行評估之範圍為何?
(A)僅包括相關法令遵循之內部控制制度
(B)僅包括營運之效果及效率之內部控制制度
(C)僅包括與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度
(D)應包括全部內部控制制度
答案:
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統計:
A(13), B(24), C(33), D(356), E(0) #2342685
詳解 (共 1 筆)
成功,是一步一腳印努力出來的
B1 · 2021/01/26
#4514297
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ...
(共 57 字,隱藏中)
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相關試題
57. 企業執行內部控制自行評估的目的,何者為非? (A)落實自我監督的機制 (B)及時回應環境的改變 (C)淘汰績效不佳的員工 (D)讓企業有機會調整內部控制的設計與執行
#2342686
58. 內部稽核工作重點在增進收益、減少費用、改善現金流量,而非僅對帳上記錄的收益加以驗證, 是屬於下列何種稽核之範疇? (A)財務報表稽核 (B)營運稽核 (C)遵循稽核 (D)電腦稽核
#2342687
59. 稽核人員最可能從巡視廠房之行為中得到何種相關的資料? (A)壞帳提列之適當性 (B)存貨數量的合理性 (C)老舊機器之存在 (D)某些必要保險的延緩 購置
#2342688
60. 對以下哪類電子會計資料處理系統,稽核人員可不考慮查核其程式? (A)線上即時處理,處理程序複雜,產出最後餘額彙總表的系統 (B)線上輸入,處理程序不複雜,各階段產出詳細輸出的系統 (C)批次處理,處理程序不複雜,更新一些主檔,印出重要報表的系統 (D)線上即時處理,處理程序複雜,產出甚少報表的系統
#2342689
61. 有關董事會出席之規定,何者有誤? (A)董事應親自出席董事會 (B)董事如不能親自出席,得依公司章程規定委託其他董事代理出席 (C)董事委託其他董事代理出席董事會時,應於第一次委託其他董事代理出席董事會時出具委 託書,無須每次出具委託書 (D)如以視訊參與會議者,視為親自出席
#2342690
62. 公開發行公司上一年度內部控制制度缺失及異常事項改善情形應於何時以網際網路資訊系統 申報主管機關備查? (A)每會計年度終了後 1 個月內 (B)每會計年度終了後 2 個月內 (C)每會計年度終了後 4 個月內 (D)每會計年度終了後 5 個月內
#2342691
63. 關於公開發行公司內部稽核單位擬訂之年度稽核計畫,下列敘述何者錯誤? (A)依風險評估結果擬訂 (B)包括每月應稽核之項目 (C)法規規定之必要稽核項目得經董事會通過後免列入 (D)年度稽核計畫應經董事會通過
#2342692
64. 下列關於公開發行公司內部稽核人員執行業務之規定,何者錯誤? (A)不得直接或間接提供、承諾、要求或收受不合理禮物、款待或其他任何形式之不正當利益 (B)於 1 年內對以前曾服務過之部門進行稽核 (C)不得明知公司之營運活動、報導及相關法令規章遵循情況有直接損害利害關係人之情事, 而予以隱飾或作不實、不當之揭露 (D)不得因職務上之廢弛,致損及公司或利害關係人之權益等情事
#2342693
65. 上市(櫃)公司對其重要子公司財務業務資訊之監理,應定期取得其各子公司月結之管理報告 進行分析檢討,若發現有異常或未依規定辦理之情事,應即督促各子公司改進或更正,所稱「定 期」係指? (A)按週 (B)按月 (C)按季 (D)每半年
#2342694
66. 以下敘述何者為非? (A)公開發行公司於辦理背書保證事項前,應審慎評估背書保證之必要性及合理性 (B)公開發行公司對國外公司為保證行為時,應由董事會授權之人簽署保證函 (C)內部稽核人員稽核公司背書保證作業如發現重大違規情事,應即以書面通知各監察人 (D)公開發行公司得為公司董事長背書保證
#2342695
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