阿摩線上測驗
登入
首頁
>
企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
>
109年 - 109-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#90569
> 試題詳解
57. 下列何者並非檢驗內部控制「設計」是否有效的測試程序?
(A)驗算
(B)查詢
(C)檢查
(D)觀察
答案:
登入後查看
統計:
A(517), B(115), C(67), D(104), E(0) #2447502
詳解 (共 1 筆)
葉子
B1 · 2022/10/27
#5645781
控制測試 控制測試查核程序方面,查核人員...
(共 367 字,隱藏中)
前往觀看
8
0
相關試題
58. 你被指派查核一家金融機構的年度報表,並且正在規劃有關現金的各項查核程序時間,你認為稽核 人員最好是: (A)收到現金函證後,立即盤點現金 (B)協調現金之盤點與應付帳款之截止同時進行 (C)同時盤點現金、有證價券與其它可轉換資產 (D)在決算日前盤點現金,以發現是否有於接近年底時的騰挪操作
#2447503
59. 下列哪項內部控制程序可以防止已付憑單重覆付款? (A)憑單由負責簽發支票的人編製 (B)憑單應經二位以上的負責主管核准 (C)憑單上的日期應在憑單支付日的數天內 (D)主管根據憑單簽發支票後,應立刻打洞或註銷憑單及附件憑證
#2447504
60. 內部控制的控制作業所要求的授權有一般性授權及特定授權。以下哪一個例子不屬一般性授權? (A)產品的銷售價目表 (B)各種類型顧客的信用限額 (C)銷售經理對某一銷貨退回的授權 (D)原料存量到達訂購點時,電腦自動發出採購請求
#2447505
61. 有關企業運用科技選擇及建立一般控制作業,以支持目標之達成,應注意事項下列何者有誤? (A)管理階層瞭解並判斷業務流程、自動化控制作業、科技一般控制三者間之依賴性及關聯性 (B)管理階層選擇、建立及執行科技基礎架構之控制作業,以確保科技處理之完整性、正確性與可用 性 (C)管理階層選擇、建立及執行控制作業,用於限制科技使用者之權限時,無須考量使用者之權限與 其工作職責需相符 (D)管理階層選擇、建立及執行購置、發展及維護科技之控制作業與基礎架構,以達成管理階層訂定 之目標
#2447506
62. 公開發行公司判斷內部控制制度是否有效,在於內部控制是否能合理確保相關事項,其標準不包括 下列何項? (A)預訂營運目標 100%達成 (B)已遵循相關法令規章 (C)報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範 (D)董事會及總經理瞭解營運之效果及效率目標達成程度
#2447507
63. 公開發行公司內部稽核人員於執行稽核計畫時應遵行之事項,下列何者有誤? (A)按擬定的稽核項目、時間確實執行 (B)將檢查發現之內部控制制度缺失及異常事項,據實揭露於稽核報告 (C)稽核報告完成後陳核至稽核主管 (D)對稽核報告所載各項缺失進行追蹤
#2447508
64. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員執行稽核作業應 遵循事項,下列何者有誤? (A)對與自身有利害關係案件應予迴避 (B)定期向各監察人報告稽核業務 (C)內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有受重大損害之虞時,應立即作成報告陳核,並通知各 監察人 (D)將稽核報告交付監察人其中一人查閱
#2447509
65. 公開發行公司或其子公司新增資金貸與金額達下列何項標準,應於事實發生日之即日起算 2 日內公 告申報? (A)公開發行公司最近期財務報表淨值 20%以上 (B)公開發行公司最近期財務報表淨值 5%以上 (C)新臺幣 1 千萬元以上且達該公開發行公司最近期財務報表淨值 2%以上 (D)新臺幣 3 億元以上或公開發行公司實收資本額 20%以上
#2447510
66. 以下敘述何者為非? (A)公開發行公司不擬為他人背書或提供保證者,得提報董事會通過後,免予訂定背書保證作業程序 (B)公開發行公司辦理背書保證事項,應建立備查簿,就背書保證對象、金額、董事會通過或董事長 決行日期、背書保證日期及應審慎評估之事項,詳予登載備查 (C)公開發行公司背書保證之專用印鑑章應由經董事長同意之專責人員保管 (D)公開發行公司擬為他人背書或提供保證,董事會得依所訂作業程序規定授權董事長在一定額度內 決行,事後再報經最近期之董事會追認
#2447511
67. 參與合併、分割或收購之公司除其他法律另有規定或有特殊因素事先報經主管機關同意者外,有關 召開董事會及股東會決議合併、分割或收購相關事項之規定,以下敘述何者正確? (A)董事會及股東會均無須同一天召開 (B)董事會須同一天召開,股東會無須同一天召開 (C)股東會須同一天召開,董事會無須同一天召開 (D)董事會及股東會均須同一天召開
#2447512
相關試卷
114年 - 114-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#137669
2025 年 · #137669
114年 - 114 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#133025
2025 年 · #133025
114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
2025 年 · #129764
114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
2025 年 · #128214
113年 - 113-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#124228
2024 年 · #124228
113年 - 113-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#121919
2024 年 · #121919
113年 - 113-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#119316
2024 年 · #119316
112年 - 112-3 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#117818
2023 年 · #117818
112年 - 112 公務升官等考試_薦任_審計:內部控制之理論與實務#117042
2023 年 · #117042
112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
2023 年 · #116060