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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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114年 - 114-1企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#128214
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57. 企業個別評估內部控制,決定評估的範圍和評估的頻率,除了視控制重要性之外,還需考量:
(A) 個別評估的結果
(B) 風險大小
(C) 員工職務輪調的考量
(D) 員工士氣的考量
答案:
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統計:
A(207), B(494), C(22), D(7), E(0) #3477905
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/13
#6714252
題目解析 這道題目探討企業在進行內部控...
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私人筆記 (共 1 筆)
阿志
2025/08/01
私人筆記#7366434
未解鎖
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 第...
(共 220 字,隱藏中)
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相關試題
58. 會計人員核對採購單、驗收單、進貨發票無誤後,方可據以編製傳票。下列哪一步驟是隨後進行者,方能使付款交易繼續進行? (A) 在憑證上加蓋付訖章 (B) 核准傳票 (C) 在支票登記簿上填入支票金額 (D) 將傳票金額過入存貨分類帳
#3477906
59. 在ISO 27001之架構底下,企業握有大量的個人資料。企業若有利用員工個人資料在特定目的之外時,下列何者情況屬於違法? (A) 經當事人同意,公布個人健康檢查報告給其他同仁參考 (B) 將資料開放給予其內部所有單位自由使用 (C) 因當事人有生命之危險 (D) 作為加薪及升等用途
#3477907
60. 規定現金收入每日應存入銀行是為了: (A) 交易經適當批准 (B) 保護資產 (C) 交易按授權情形執行 (D) 確保紀錄完整
#3477908
61. 公開發行公司內部稽核人員每年應參加指定之專業訓練機構所舉辦之稽核相關業務專業訓練課程幾小時以上? (A) 3 小時以上 (B) 6 小時以上 (C) 9 小時以上 (D) 12 小時以上
#3477909
62. 公開發行公司之內部控制制度,其目的在於促進公司之健全經營,以合理確保有關目標之達成,其目標不包括: (A) 營運之效果及效率 (B) 報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範 (C) 風險管理之有效性 (D) 相關法令規章之遵循
#3477910
63. 公開發行公司內部稽核人員如發現重大違規情事或公司有重大損害之虞時,應如何處理? (A) 應作成報告提報董事會 (B) 立即作成報告陳核,並通知各監察人 (C) 公司設有獨立董事者,無須通知獨立董事,但須通知董事會 (D) 公司設有審計委員會者,除須通知審計委員會,尚需通知總經理
#3477911
64. 公開發行公司將超過正常授信期間之應收關係人帳款轉列其他應收款,若認為轉列其他應收款之款項係屬資金貸與之性質,則應辦理事項,下列敘述何者為非? (A) 於認定為資金貸與性質時依規定辦理公告 (B) 提最近一次董事會決議通過 (C) 公司因將其他應收款認定為資金貸與之性質致貸與餘額超限時,訂定改善計畫確實執行,並將改善計畫送各監察人 (D) 無須提報董事會決議通過及辦理公告
#3477912
65. 下列何種契約屬衍生性商品? (A) 售後服務契約 (B) 保險契約 (C) 槓桿保證金契約 (D) 長期進(銷)貨合約
#3477913
66. 公開發行公司董事會應至少多久召開一次,並於議事規範明定之? (A) 每月 (B) 每季 (C) 每半年 (D) 每年
#3477914
67. 薪資報酬委員會之成員應無違反獨立性之情事之期間為何? (A) 僅任職期間 (B) 僅委任前2年 (C) 委任前1年及任職期間 (D) 委任前2年及任職期間
#3477915
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