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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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114年 - 114-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#129764
> 試題詳解
58. 下列何者通常並非是控制測試之查核程序?
(A)詢問
(B)觀察
(C)函證
(D)檢查
答案:
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統計:
A(28), B(38), C(425), D(30), E(0) #3520865
詳解 (共 2 筆)
小承
B2 · 2025/10/27
#6977564
查詢、檢查、觀察與重新執行屬於控制測試,至於函證屬於證實程序。
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MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/09/07
#6664134
1. 題目解析: 這道題目是要求考生辨別...
(共 442 字,隱藏中)
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私人筆記 (共 1 筆)
阿志
2025/09/30
私人筆記#7468151
未解鎖
控制測試之查核程序: 1.檢查:係指對紀...
(共 198 字,隱藏中)
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相關試題
59. 為了防止公司擁有的證券遭到侵吞,下列何者是一個有巨額證券投資組合的公司所能採取的最佳辦法: (A)要求一位值得信賴並有忠誠保險的員工,負責看守存放證券的保險庫房 (B)要求每位進出保險庫房的人員簽名及登記其接觸有價證券的確實理由 (C)要求負責證券保管工作的職員隨時紀錄證券的明細控制帳 (D)由銀行擔任保管人,將證券保管的工作委託銀行擔任
#3520866
60. 稽核人員判斷期中所完成之控制測試結果,受查者並無重大的內部會計控制缺失存在。在期末若要重新測試部分內部控制,最可能的理由為: (A)在期中期間內,內部稽核人員沒有執行部分重要控制測試 (B)內部控制的有效性為減少期末證實測試的程度提供了基礎 (C)在期中測試期間,查核人員採用非統計抽樣來進行控制測試 (D)經由詢問與觀察所得結果致使查核人員判斷期末情況已經產生變化了
#3520867
61. 公開發行公司內部控制制度,尚應包括對適用國際財務報導準則相關作業之控制,何者敘述有誤? (A)應包括適用國際財務報導準則之管理 (B)應包括會計專業判斷程序 (C)應包括會計政策與估計變動之流程 (D)關係人交易之管理
#3520868
62. 下列何者敘述有誤?(A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計(B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易(C)內部控制提供合理但非絕對之保證(D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#3520869
63. 下列何者公司辦理資金貸與他人、為他人背書或提供保證者,無須準用公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則規定辦理? (A)第一上市公司 (B)登錄興櫃之外國公司 (C)臺灣存託憑證發行人 (D)第一上櫃公司
#3520870
64. 公開發行公司向關係人取得不動產時,應檢附有關資料,並經下列何種程序後,始得簽訂交易契約及支付款項? (A)董事長同意 (B)報經主管機關核准 (C)董事會通過及監察人承認 (D)股東會同意
#3520871
65. 公開發行公司與關係人從事不動產交易,交易金額達下列金額以上者,應將相關資料提交股東會同意後,始得簽訂交易契約及支付款項? (A)公司淨值 20% (B)公司總資產 10% (C)交易金額 10 億元 (D)不論金額大小均應提報股東會
#3520872
66. 公開發行公司進行合併、分割、收購或股份受讓,下列何者違反規定? (A)所有參與或知悉公司合併、分割、收購或股份受讓計畫之人,應出具書面保密承諾,在訊息公開前,不得將計畫之內容對外洩露 (B)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司有非屬公開發行公司者,公開發行公司無須與非公開發行公司簽訂協議 (C)公開發行公司參與合併、分割、收購或股份受讓,契約應載明參與合併、分割、收購或股份受讓公司之權利義務 (D)所有參與或知悉之人,在訊息公開前,不得自行或利用他人名義買賣與合併、分割、收購或股份受讓案相關之所有公司之股票
#3520873
67. 薪資報酬委員會成員應由誰決定委任之?(A)股東會 (B)董事會 (C)董事長 (D)由公司自行決定
#3520874
68. 下列事項何者應由審計委員會合議為之,不得由個別獨立董事行使?(A)公司對董事之訴訟 (B)對公司編造股東會相關表冊予以查核(C)調查公司財務業務狀況 (D)委託會計師進行審核財務事項
#3520875
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