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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-2 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#116060
> 試題詳解
59. 若稽核人員於查核內部控制時,發現有某一中級主管涉有非法行為時,則應:
(A)加強查核
(B)通知主管機關
(C)將實情告知委託人組織內高階人員
(D)決定誰該對此非法行為負責
答案:
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統計:
A(56), B(218), C(868), D(4), E(0) #3141726
詳解 (共 1 筆)
MoAI - 您的AI助手
B1 · 2025/11/08
#7050796
1. 題目解析 在這道題目中,我們面臨的...
(共 824 字,隱藏中)
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47. 倘若稽核人員於查核內部控制時,發現有非法行為時,則應: (A)加強查核 (B)通知主管機關 (C)將實情告知委託人組織內高階人員 (D)決定誰該對此非法行為負責
#836736
17. 倘若稽核人員於查核內部控制時,發現有非法行為,則應如何處理: (A)加強查核 (B)通知主管機關 (C)將實情告知委託人組織內高階人員 (D)決定誰該對此非法行為負責
#2771702
60. 企業內部控制之控制活動,下列何項人事政策有助於職能分工控制? (A)強制輪流休假 (B)一些工作必須等待特定的員工來完成 (C)不休假獎金 (D)績效獎金
#3141727
61. 會計師專案檢查公開發行公司內部控制制度測試及評估其執行有效性時,下列何者為非? (A)測試之目的在評估內部控制制度執行之有效性 (B)測試之方法,包括詢問、檢視書面文件、觀察及重新執行測試 (C)蒐集證據是否充分、適切,會受公司不遵循控制程序之影響 (D)依受查時間進行檢查,無需審查期後事項
#3141728
62. 關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤?(A)係公司自我監督的機制 (B)應於內部控制制度訂定自行評估作業之程序及方法 (C)評估範圍應涵蓋公司各類內部控制制度之設計及執行 (D)由會計師複核各單位及子公司之自行評估報告
#3141729
63. 公開發行公司不擬將資金貸與他人者,相關敘述何者正確? (A)得提報董事會通過,並經監察人同意後,免訂定相關作業程序 (B)得提報董事會通過後,免予訂定相關作業程序 (C)嗣後如欲將資金貸與他人時,得於貸與後一個月內訂定相關作業程序 (D)需經董事三分之二出席,出席過半數之同意
#3141730
64. 公開發行公司前依規定辦理背書保證,惟嗣後因情事變更,致背書保證對象不符規定或金額超限 時,應如何處理? (A)訂定改善計畫,並將改善計畫送主管機關 (B)繼續背書保證 (C)訂定改善計畫,並將改善計畫送各監察人,並依計畫時程完成改善 (D)提報董事會決議是否繼續背書保證
#3141731
65. 公開發行公司取得或處分不動產或設備,於契約成立日前估價者,出具報告日期與契約成立日期 不得逾多少個月? (A)1 個月 (B)3 個月 (C)6 個月 (D)1 年
#3141732
66. 公開發行公司向關係人取得不動產,下列事由何者需洽會計師複核及表示具體意見? (A)關係人係因繼承而取得不動產 (B)關係人訂約取得不動產時間距本交易訂約日已逾三年 (C)與關係人簽訂合建契約委請關係人興建不動產而取得不動產 (D)公開發行公司與其子公司取得供營業使用之不動產使用權資產
#3141733
67. 公開發行公司董事因故解任,致不足 5 人者,公司應如何處理? (A)最近一次股東會補選之 (B)應自事實發生之日起 30 日內,召開股東臨時會補選之 (C)應自事實發生之日起 60 日內,召開股東臨時會補選之 (D)公司自行決定
#3141734
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