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公職◆銀行內部控制◆法規
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98年 - 98 台灣金融研訓院第 15 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核法規(一般金融類、消費金融類)#4269
> 試題詳解
6.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,法令遵循自行評估作業頻率為何?
(A)每半年至少一次
(B)每年至少一次
(C)每一年半至少乙次
(D)每二年至少一次
答案:
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統計:
A(95), B(22), C(0), D(0), E(0) #177671
詳解 (共 1 筆)
Jacob Su
B1 · 2021/02/23
#4557932
金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實...
(共 318 字,隱藏中)
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6、 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,法令遵循自行查核作業頻率為何? (A) 每半年至少一次 (B) 每年至少一次 (C) 每一年半至少一次 (D) 每二年至少一次
#1258878
7.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,法令遵循自行查核作業頻率為何? (A)每半年至少一次 (B)每年至少一次 (C)每一年半至少乙次 (D)每二年至少一次
#1973133
7.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行總稽核其職位應等同於下列何者,且不得兼任與稽核工作有相互衝突或牽制之職務?(A)總經理 (B)副總經理 (C)部室經理 (D)分行經理
#177672
8.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,在銀行內部控制制度中,由下列何者訂定適當之內部控制政策及監督其有效性與適切性?(A)內部稽核 (B)營業單位經理 (C)業務部副理 (D)高階管理階層
#177673
9.依「銀行業公司治理實務守則」規定,下列敘述何者正確?(A)董事會會議議事錄應妥善保存十五年(B)銀行發言人異動時,至遲應於一個月內辦理資訊公開(C)對同一事件,監察人需共同行使監察權,以避免多頭馬車(D)銀行業之簽證會計師如有請辭時,監察人應深入了解其原因
#177674
10.有關銀行之內部稽核單位,下列敘述何者錯誤?(A)隸屬於董(理)事會 (B)應定期向管理階層報告(C)對內部控制缺失應適時提供改進建議 (D)係為查核及評估內部控制制度是否有效運作而設
#177675
11.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行營業、財務保管及資訊單位於下列何種情形時,該月份仍須辦理專案自行查核?(A)已辦理一般自行查核 (B)內部稽核單位已辦理一般業務查核(C)已辦理遵守法令事項自行評估 (D)內部稽核單位已辦理專案業務查核
#177676
12.依「銀行內部控制及稽核制度實施辦法」規定,內部稽核單位對下列何種單位每年只辦理一次專案查核即符合規定?(A)財務保管單位 (B)國外營業單位 (C)會計單位 (D)國內營業單位
#177677
13.依「金融機構安全維護注意要點」規定,金融機構營業廳報警系統配合警方測試並檢查之頻率為何?(A)每月至少二次 (B)每季至少二次 (C)每半年至少二次 (D)每年至少二次
#177678
14.依「金融機構作業委託他人處理內部作業制度及程序辦法」規定,各金融機構之委外事項,應在不影響健全經營及客戶權益原則下,依下列何者核准之委外內部作業規範辦理?(A)董(理)事會 (B)總經理 (C)總稽核 (D)總機構遵循法令主管
#177679
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