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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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112年 - 112-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#113728
> 試題詳解
60. 外部審計人員評估內部控制有效性的最終目的為何?
(A)評估經理人政策是否確實執行
(B)作為設計內控查核程式的基礎
(C)作為評估財務報表是否存有重大不實表達風險的基礎
(D)評估企業發生員工舞弊的可能性
答案:
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統計:
A(152), B(84), C(1042), D(91), E(0) #3089575
詳解 (共 1 筆)
hsiangyu1020
B1 · 2023/11/27
#5974760
外部審計人員評估內控有效對財報重大不實表...
(共 82 字,隱藏中)
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相關試題
61. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#3089576
62. 下列哪一項目,為「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定上市上櫃公司年度稽核計畫 之必要稽核項目? (A)法令規章遵循事項 (B)股務作業之管理 (C)財務及非財務資訊之管理 (D)個人資料保護之管理
#3089577
63. 公開發行公司訂定資金貸與他人作業處理程序,決議相關事項何者為正確? (A)應經審計委員會全體成員三分之二以上同意 (B)如未經審計委員會全體成員三分之二以上同意,得由全體董事三分之二以上同意行之 (C)如未經審計委員會全體成員二分之一以上同意,得由全體董事三分之二以上同意行之 (D)所稱之全體董事,係以章程所訂董事人數計算之
#3089578
64. 公開發行公司之子公司與他公司間有短期融通資金之必要者,累計餘額不得超過下列何者? (A)公開發行公司貸與時淨值之 40% (B)子公司貸與時淨值之 40% (C)取得資金之公司淨值之 40% (D)取得資金之公司淨值之 20%
#3089579
65. 公開發行公司取得或處分會員證或無形資產交易金額達下列何項標準者,除與政府機構交易外, 應於事實發生日前洽請會計師就交易價格之合理性表示意見,會計師並應依會計研究發展基金會 所發布之審計準則公報第 20 號規定辦理? (A)公司實收資本額 20%或新臺幣 3 億元以上 (B)公司實收資本額 20%且達新臺幣 3 億元以上 (C)公司實收資本額 10%或新臺幣 2 億元以上 (D)公司實收資本額 10%且達新臺幣 2 億元以上
#3089580
66. 關於公開發行公司董事會之召集,除有緊急情事外,其召集通知,應於幾日前通知各董事及監察 人? (A)7 日 (B)6 日 (C)5 日 (D)4 日
#3089581
67. 有關薪資報酬委員會出席之規定,何者正確? (A)薪資報酬委員會成員以視訊參與會議者,不視為親自出席 (B)薪資報酬委員會獨立董事成員如不能親自出席,不得委託其他非獨立董事成員代理出席 (C)薪資報酬委員會成員委託其他成員代理出席委員會時,應於每次出具委託書,且列舉召集事由之授權範 圍 (D)薪資報酬委員會成員受其他成員委託代理出席委員會時,以受 2 人之委託為限
#3089582
68. 下列何者非內部控制制度組成要素? (A)風險評估 (B)資訊及溝通 (C)控制環境 (D)風險回應
#3089583
69. 下列有關上市上櫃公司董事之敘述,何者有誤? (A)董事間應有超過半數之席次,不得具有配偶或二親等以內之親屬關係 (B)公司董事長及總經理之職責應明確劃分 (C)董事當選後,其持股係屬個人財產,其轉讓或質權設定並無相關法令限制或規範 (D)全體董事合計持股比例應符合法令規定
#3089584
70. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,其審查範圍為何? (A)各營運循環控制作業 (B)營運之效果及效率之內部控制制度 (C)外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度 (D)相關法令規章遵循之內部控制制度
#3089585
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