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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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107年 - 107-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#68827
> 試題詳解
60. 有關「內部控制」的敘述,下列何者錯誤?
(A)為瞭解受查者內部控制,查核人員常用到流程圖
(B)內部控制書面化的形式並沒有一定,記載的範圍也視情況而定
(C)受查者之規模、複雜程度及內部控制之性質將影響工作底稿之形式及內容
(D)內部控制設計或執行是否有效之證據,其時效與查核人員取得證據之時間及所測試之期間無關
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統計:
A(12), B(24), C(2), D(451), E(0) #1785164
詳解 (共 1 筆)
Mimi
B1 · 2022/04/16
#5419193
進行內部控制程序時,取得證據的時間及其測...
(共 32 字,隱藏中)
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61. 公開發行公司判斷內部控制制度是否有效,在於內部控制是否能合理確保相關事項,其標準不包括 下列何項? (A)預定營運目標 100%達成 (B)已遵循相關法令規章 (C)報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範 (D)董事會及總經理瞭解營運之效果及效率目標達成程度
#1785165
62. 關於公開發行公司自行評估內部控制制度,下列敘述何者錯誤? (A)係公司自我監督的機制 (B)應於內部控制制度訂定自行評估作業之程序及方法 (C)評估範圍應涵蓋公司各類內部控制制度之設計及執行 (D)由會計師覆核各單位及子公司之自行評估報告
#1785166
63. 下列何者非內部控制制度組成要素? (A)風險評估 (B)資訊及溝通 (C)控制環境 (D)風險回應
#1785167
64. 下列何者敘述有誤? (A)公開發行公司之內部控制制度係由內部稽核單位所設計 (B)內部控制程序可能無法涵蓋所有交易 (C)內部控制提供合理但非絕對之保證 (D)內部控制制度係由董事會、經理人及其他員工共同執行
#1785168
65. 公開發行公司內部稽核單位應隸屬於: (A)董事會 (B)總經理 (C)董事會或總經理 (D)財務主管
#1785169
66. 依「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」規定,公開發行公司內部稽核人員對於檢查所發現 之內部控制制度缺失及異常事項,應多久追蹤一次至改善為止? (A)至少按月 (B)至少按季 (C)至少每半年 (D)至少每年
#1785170
67. 公開發行公司設置獨立董事及審計委員會者,修正內部控制制度時,以下敘述何者錯誤? (A)於董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見 (B)於董事會討論,應將獨立董事同意或反對之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄 (C)設置審計委員會者,應經審計委員會同意,並提董事會決議 (D)設置審計委員會者,如未經審計委員會同意者,得由全體董事二分之一以上同意行之,並應於董 事會議事錄載明審計委員會之決議
#1785171
68. 以下敘述何者為非? (A)公開發行公司背書保證作業程序應提報股東會同意 (B)公開發行公司背書保證作業程序提董事會討論時,如有董事表示異議,公司應將其意見列入董事 會紀錄,不必提報股東會討論 (C)公開發行公司背書保證作業程序應送各監察人 (D)公開發行公司不擬為他人背書或提供保證者,得提報董事會通過後,免予訂定背書保證作業程序
#1785172
69. 公開發行公司訂定資金貸與他人作業程序中,下列何者非應經過之程序? (A)經董事會通過後,送各監察人並提報股東會同意 (B)報請主管機關同意 (C)將資金貸與他人作業程序提報董事會討論時,應充分考量各獨立董事之意見,並將其同意或反對 之明確意見及反對之理由列入董事會紀錄 (D)提報董事會討論時,如有董事表示異議且有紀錄者,公司應將董事異議資料送各監察人及提報股 東會討論
#1785173
70. 公開發行公司應於何時公告申報本公司及子公司上月份資金貸與餘額? (A)每月十日前 (B)每月二十日前 (C)每月底前 (D)每月十五日前
#1785174
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