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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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107年 - 107 銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)第34期試題-內部控制與內部稽核(一般金融)#73177
> 試題詳解
66.有關消費金融業務中「信用風險」之查核重點,下列敘述何者錯誤?
(A)是否定期辦理市場調查,以確認目標市場之風險
(B)是否定期透過 MIS 修訂授信準則、信用評分系統
(C)是否設立「待補事項登記簿」詳載尚未齊備之授信應徵提文件
(D)是否正確產生各項條件差異之核准數字,以期符合預估之目標客層
答案:
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統計:
A(262), B(105), C(912), D(639), E(0) #1908278
詳解 (共 1 筆)
mmm
B1 · 2021/01/31
#4523576
C為「帳戶管理」之查核重點
(共 15 字,隱藏中)
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67.犯罪集團偽造與真卡持有人相同之信用卡,複製一信用卡以達到消費目的,係下列何種詐欺模式? (A)偽冒申請 (B)人頭貸款 (C)遺失卡 (D)偽造卡
#1908279
68.有關防範偽造資料及冒貸案件之預防方法,下列敘述何者錯誤? (A)應瞭解客戶之居住狀況,以避免授信風險 (B)對於與不熟悉之客戶對保時,應至客戶任職之公司實地瞭解 (C)對於客戶提供之在職證明、扣繳憑單、勞保卡等資料應詳加核對 (D)對以銀行名義於報紙刊登小廣告之代辦公司推介之案件應優先辦理
#1908280
69.有關信用卡授權控管作業,下列敘述何者錯誤? (A)應加強人員熟悉錄音系統操作技巧 (B)錄音系統應列入每日檢查項目 (C)授權單位應電話錄音紀錄所有授權交易情況 (D)風險管理人員應抽樣核對持卡人限額限次資料更正紀錄日報表
#1908281
70.消費金融業務經營成功的要素,下列何者錯誤? (A)滿足客戶需求 (B)商品單一化 (C)優良組織體系 (D)銀行的風險管理技術
#1908282
71.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,下列何項非屬銀行內部控制之基本目的? (A)維護資產安全 (B)確保財務及管理資訊之可靠性與完整性 (C)促進營運效率及遵守相關法令規章 (D)保證達成管理當局訂定的策略目標
#1908283
72.有關 SSL 安全機制,下列敘述何者錯誤? (A)不須使用電子憑證 (B)不能辨識使用者身分 (C)安全性較 SET 低 (D)客戶端安控軟體為電子錢包
#1908284
73.有關金融機構資料庫檔案管理,下列何者有缺失? (A)重要或機密檔案使用密碼或存取控制軟體管制 (B)檔案之建立、維護與刪除皆經申請、核可及驗收程序 (C)重要檔案之成功使用及被拒絕使用均留有紀錄 (D)正式作業程式與測試作業程式均放置於正式程式館中加強管理
#1908285
74.在機房門禁管制中,下列何者進出機房不用登記進出時間? (A)稽核人員 (B)資料管制員 (C)輪班操作員 (D)系統維護人員
#1908286
75.有關電腦應用系統開發及維護作業,下列敘述何者錯誤? (A)各種程式文件應指定專人保管 (B)系統實施前,由原設計人員測試無誤後即可上線 (C)程式修改須填寫申請書,並經相關主管核可後始可辦理 (D)系統開發、設計、測試等,以及檔案資料、程式之命名、說明文件之撰寫應標準化
#1908287
76.有關網路安全之管理,下列敘述何者錯誤? (A)機密性資料不得存放於網路或網際網路平台 (B)網路管理人員之操作,應詳細紀錄並定期呈主管覆核 (C)對已公佈之電腦系統最新修補程式,應立即安裝以彌補安全漏洞 (D)對電腦公司系統工程師使用之預設密碼於驗收後,應交由網路管理人員保管使用
#1908288
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