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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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106年 - 106 台灣金融研訓院第 31 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#63834
> 試題詳解
69.有關有人在家之訪催要領,下列敘述何者錯誤?
(A)訪催情形應詳細紀錄
(B)訪催公司戶時,應注意公司存貨設備
(C)查看戶內有無動產等可供執行標的
(D)觀察門戶是否常有人進出,鞋子之擺設數目等
答案:
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統計:
A(9), B(67), C(208), D(1089), E(0) #1637502
詳解 (共 1 筆)
瓜瓜國
B1 · 2017/08/03
#2372829
D是指無人在家
(共 11 字,隱藏中)
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70.金融機構辦理消費金融業務,有關防範偽造資料及冒貸案件之預防方法,下列敘述何者錯誤? (A)客戶之居住狀況須瞭解 (B)對於非銀行委任之代書仲介推介之案件應優先承作 (C)小額信貸之推廣對象,儘量以具有規模之中大型公司之固定受薪員工為主 (D)自來件客戶主動提供之證明資料相當齊全完整時,應特別注意詳核文件之真實性
#1637503
71.下列何者非屬銀行辦理消費金融業務授信評估時常見缺失? (A)房屋貸款所徵之擔保品不良 (B)客戶資料建檔不正確 (C)經由核准授權不足之人員核准 (D)發現有冒名申貸時,立即通報聯徵中心及聯合信用卡處理中心
#1637504
72.有關金融機構電腦系統之開發、維護,下列敘述何者有缺失? (A)作業轉換計畫視需要包含關聯作業之調整 (B)系統實施前,未經原設計人員以外人員測試或核對測試結果 (C)各種程式文件均指定專人保管,存取時並予以登記控管 (D)已正式實施之作業,其程式之修改均須經申請、核可、驗收程序,並留存紀錄
#1637505
73.有關金融機構亂碼化作業之管理,下列敘述何者錯誤? (A)基碼之建立變更應由安全控管人員填寫申請單 (B)基碼單列印完畢應立刻將所有系統相關之紀錄清除 (C)亂碼化介面程式未直接接觸亂碼資料無須控管 (D)亂碼化作業之紀錄資料應由安全控管人員定期查閱
#1637506
74.有關銀行電腦使用者權限之授予,下列敘述何者正確? (A)須與職務相當 (B)主管可兼經辦之權限,以利工作執行 (C)可二人或多人共用一使用者代號 (D)人員輪調可不刪除其原有權限,以便隨時代理之用
#1637507
75.有關網路銀行業務之交易,下列敘述何者錯誤? (A)網路銀行 SSL 安全性較 Non-SET 高 (B)應留存完整之交易紀錄,作為例外管理及追蹤依據 (C)網路銀行 SSL 安全機制毋須申請電子憑證 (D)金融機構應以每筆、每日、每月之交易金額高低,區分高低風險交易
#1637508
76.為維持使用者密碼之隱密性,下列何者非為妥適之控管措施? (A)僅規定使用者必須變更密碼 (B)利用系統控制密碼之有效期限 (C)利用系統控制密碼之最少長度 (D)加密後儲存
#1637509
77.下列何者非屬網路銀行業務之效益? (A)降低營運成本 (B)提高服務品質 (C)具潛力的行銷通道 (D)資訊更為隱密安全
#1637510
78.依主管機關規定,銀行辦理衍生性金融商品,其於財務報表本身或附註內依商品類別至少應揭露之事項,下列何者非屬之? (A)合約金額 (B)商品性質 (C)盈虧機率 (D)商品條件
#1637511
79.為維護消費者權益,依據「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」之規範,下列敘述何者錯誤? (A)業務推廣文宣資料,應清楚、公正及不誤導客戶 (B)銀行應訂定向客戶交付商品說明書及風險預告書之作業程序 (C)為保障客戶利益,銀行得與其約定收益共享或損失分擔 (D)銀行應訂定瞭解客戶(KYC)制度,以評估從事該項交易之適當性
#1637512
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