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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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109年 - 109-4 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#93924
> 試題詳解
7. 會計師受託專案審查公開發行公司之內部控制制度,除主管機關另有規定外,其審查範圍為 何?
(A)各營運循環控制作業
(B)營運之效果及效率之內部控制制度
(C)與外部財務報導及保障資產安全有關之內部控制制度
(D)相關法令遵循之內部控制制度
答案:
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統計:
A(54), B(59), C(560), D(47), E(0) #2554735
詳解 (共 2 筆)
YANG
B2 · 2023/08/04
#5905632
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ...
(共 96 字,隱藏中)
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成功,是一步一腳印努力出來的
B1 · 2021/01/27
#4517321
公開發行公司建立內部控制制度處理準則 ...
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相關試題
8. 下列何者是確定未入帳負債之最佳審計程序? (A)就帳戶出現在應付帳款明細試算表內之債權人寄發函證,審核債權人所寄回之詢證函 (B)就每月應付帳款餘額及已入帳之進貨間,驗證其不尋常關係 (C)抽查年底前後幾天的發票,俾確定其是否適當地記載 (D)抽查年底結束後一段期間內之現金支付
#2554736
9. 會計師專案審查公開發行公司內部控制制度所發現之缺失,應如何告知公司,以作為公司改進 缺失之依據? (A)口頭說明 (B)告知內部稽核 (C)出具內部控制制度聲明書 (D)出具內部控制制度建議書
#2554737
10. 所謂目標管理(Management by Objectives),係鼓勵管理者採行下列何者流程? (A)由下而上共同協議訂定整體目標之流程 (B)由上而下共同協議訂定整體目標之流程 (C)由上而下命令訂定整體目標之流程 (D)由每一位員工制定部門目標之流程
#2554738
11. 下列何者是內部稽核所扮演的主要角色? (A)協助外部審計人員從事財務報表查核工作 (B)研究並負責提出增加生產效率的方法 (C)檢查及複核內部控制制度之缺失,以及衡量營運之效果及效率 (D)替董事長監督經理人的行為
#2554739
12. 企業風險管理中,為避免某項攸關風險被忽略,應如何辨識風險事項,評估風險發生之可能性? (A)由同一人分別進行 (B)由同一人同時進行 (C)由不同人分別進行 (D)由不同人同時進行
#2554740
13. 公開發行公司應設置內部稽核人員,其目的在於讓內部稽核協助下列何者檢查及覆核內部控制 制度之缺失及衡量營運之效果及效率,並適時提出改進建議,以確保內部控制制度得以持續有 效實施及作為檢討修正內部控制制度之依據? (A)大股東 (B)股東會 (C)債權人 (D)董事會
#2554741
14. 在企業控制環境中,員工執行之能力非常重要。在大量製造的工廠常用職務說明書來指引員工 遵循指令行事,至於知識產業,以創新為導向,其職務說明書的內容: (A)在任何狀況下,均須嚴格遵循 (B)未經允許,不得批評 (C)宜鼓勵員工檢討與提出創見 (D)是企業內部顛撲不破的智慧結晶
#2554742
15. 內部稽核單位宜直屬哪一單位較理想? (A)總經理 (B)董事會 (C)股東會 (D)財務長
#2554743
16. 下列工作何者最有可能由審計委員會負責? (A)員工聘任與升遷的決定 (B)規劃財務報表之審計工作 (C)企業的預算編製 (D)督導內部控制制度的有效建置與運作
#2554744
17. 下列情況,何者會被視為內部控制的嚴重缺失? (A)資訊部門由副總經理領導,並向總經理報告 (B)會計與出納皆向財務長報告 (C)審計委員會的三位成員,分別是執行長、財務長與大股東組成 (D)財務部門由副總經理領導,並向總經理報告
#2554745
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