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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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101年 - 101 台灣金融研訓院第 21 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48459
> 試題詳解
70、 ( ) 有關消費金融業務帳戶管理之內部控制,下列敘述何者錯誤?
(A) 金庫及製卡室之控管應符牽制原則
(B) 債權憑證應由指定之主管人員負責保管
(C) 信用卡委外製卡,應依主管機關規定辦理
(D) 持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經原登錄員覆核其銷帳內容
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統計:
A(10), B(7), C(1), D(191), E(0) #1240833
詳解 (共 2 筆)
abc
B1 · 2016/11/27
#1530332
持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經「...
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jason
B2 · 2017/04/14
#2135367
非原經辦人 處理
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61.有關消費金融業務帳戶管理之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A)金庫及製卡室之控管應符牽制原則 (B)債權憑證應由指定之主管人員負責保管 (C)信用卡委外製卡,應依主管機關規定辦理 (D)持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經原登錄人員覆核其銷帳內容
#760305
68.有關消費金融業務帳戶管理之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A)金庫及製卡室之控管應符牽制原則 (B)債權憑證應由指定之主管人員負責保管 (C)信用卡委外製卡,應依主管機關規定辦理 (D)持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經原登錄人員覆核其銷帳內容
#1973264
51.有關消費金融業務帳戶管理之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A)金庫及製卡室之控管應符牽制原則 (B)債權憑證應由指定之主管人員負責保管 (C)信用卡委外製卡,應依主管機關規定辦理 (D)持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經原登錄人員覆核其銷帳內容
#1984352
51.有關消費金融業務帳戶管理之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A)金庫及製卡室之控管應符牽制原則 (B)債權憑證應由指定之主管人員負責保管 (C)信用卡委外製卡,應依主管機關規定辦理 (D)持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經原登錄人員覆核其銷帳內容
#2157355
68.有關消費金融業務帳戶管理之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A)金庫及製卡室之控管應符牽制原則 (B)債權憑證應由指定之主管人員負責保管 (C)信用卡委外製卡,應依主管機關規定辦理 (D)持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經原登錄人員覆核其銷帳內容
#2158883
46.有關消費金融業務帳戶管理之內部控制,下列敘述何者錯誤? (A)金庫及製卡室之控管應符牽制原則 (B)債權憑證應由指定之主管人員負責保管 (C)信用卡委外製卡,應依主管機關規定辦理 (D)持卡人繳交款項,經輸入電腦銷帳後,應經原登錄人員覆核其銷帳內容
#2901289
71、 ( ) 有關消金業務績效評估,下列敘述何者非屬缺失事項? (A) 組內同仁擁有各自的ID 及密碼 (B) 人員異動時未即時將該異動人員系統使用權限刪除 (C) 已轉銷呆帳之個案,相關應收延展利息仍列資產 (D) 應收帳款或應付帳款未設簿登帳且未確實逐筆銷帳
#1240834
72、 ( ) 有關金融機構電腦設備管理,下列敘述何者錯誤? (A) 機房清潔維護時須有操作員在場 (B) 非工作需要物品禁止攜入機房 (C) 權衡成本效益建立備援制度 (D) 主機最高權限密碼應集中由一人單獨管理
#1240835
73、 ( ) 有關金融機構資料庫檔案管理,下列何者有缺失? (A) 重要或機密檔案使用密碼或存取控制軟體管制 (B) 檔案之建立、維護與刪除皆經申請核可及驗收程序 (C) 重要檔案之成功使用及被拒絕使用均留有紀錄 (D) 正式作業程式與測試作業程式均放置於正式程式館中加強管理
#1240836
74、 ( ) 有關營業單位電腦操作之安全控管,下列敘述何者錯誤? (A) 作業人員離開工作台(端末機)時,均須執行簽退台(SIGN OFF) (B) 每台電腦 (ID) 之進出作業,均應有正確詳細紀錄 (C) 可使用他人之密碼操作電腦 (D) 單位主管應定期檢視每位員工之使用權限
#1240837
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