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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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108年 - 108 台灣金融研訓院第 35 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#75326
> 試題詳解
73.辦理檔案資料變更作業,留存下列何種稽核軌跡最值得信賴?
(A)於資料變更申請書載明資料變更前後內容
(B)由資料修改人員列印資料變更前後內容之畫面
(C)利用變更交易自動留存資料變更前後內容
(D)系統運作紀錄或控制台操作紀錄
答案:
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統計:
A(212), B(145), C(586), D(309), E(0) #1973269
詳解 (共 1 筆)
yuyi99yuyi9999
B1 · 2022/02/20
#5351250
利用變更交易自動留存資料變更前後內容
(共 20 字,隱藏中)
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#1984377
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#2158888
74.有關銀行網路安全作業,下列敘述何者正確? (A)對已公布之電腦系統最新修補程式(patch),應擇期或視情形安裝,以彌補安全漏洞 (B)電腦公司系統工程師使用之預設密碼於上線後始可刪除或變更 (C)內部網路與網際網路應予以合併,以利控管 (D)機密性資料不應存放於網路或網際網路平台
#1973270
75.跨行亂碼化通訊基碼宜由下列何者輸入? (A)程式設計人員 (B)主機操作人員 (C)營業單位人員 (D)安全控管人員
#1973271
76.有關銀行對電腦媒體之管理,下列敘述何者錯誤? (A)媒體廢棄前應先經消磁或其他處理,以防資料外洩 (B)作為正本保存之資料媒體,應定期檢查,以確定必要時可以列印 (C)對保管中或使用中媒體,均應登記控管 (D)對於儲存機密資料之磁帶、磁片等媒體,由媒體管理員自行封簽後密存
#1973272
77.有關電腦備援措施範圍,下列敘述何者正確? (A)僅須就軟體部分予以備援 (B)僅須就硬體部分予以備援 (C)僅須就資料檔案予以備援 (D)須涵蓋硬體及相關設施、程式及資料檔案、人員、重要文件等
#1973273
78.銀行對衍生性金融商品風險達限額時之管理措施,下列何者非屬之? (A)結清部位 (B)經有權人員核可 (C)簽報廢除風險限額 (D)提報上級主管及管理階層
#1973274
79.有關銀行對其衍生性金融商品交易對手信用額度之控管,下列敘述何者錯誤? (A)由非交易部門負責控管 (B)應定期適時檢討額度的適當性 (C)交易對手為金融同業時則不受控管 (D)信用暴險額達信用額度預警比率時,應採取適當措施
#1973275
80.有關辦理衍生性金融商品業務活動,下列敘述何者錯誤? (A)交易人員不得兼任會計工作 (B)客戶開戶時所徵提之交易約定書等相關文件應妥善保管 (C)負責對帳人員應與交易人員互相區隔 (D)對未收到交易對手之確認函者,得經交易主管同意,無需再次發函
#1973276
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