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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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111年 - 111 台灣金融研訓院第 42 期銀行內部控制與內部稽核測驗試題:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#111994
> 試題詳解
75.下列何者非銀行公會訂定之「金融機構辦理電子銀行業務安全控制作業基準」有關交易面安全控管設計之六大保護措施?
(A)隱密性
(B)簡單性
(C)完整性
(D)不可重複性
答案:
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統計:
A(151), B(1241), C(43), D(217), E(0) #3026115
詳解 (共 2 筆)
記憶吐司
B2 · 2022/12/10
#5676038
隱密性.完整性.來源辨識性.不可重複性.無法否認傳送訊息.無法否認接受訊息
28
0
Vicky Liu
B1 · 2022/11/25
#5666101
一、訊息隱密性:應採對稱性加解密系統或非...
(共 372 字,隱藏中)
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76.有關銀行資訊單位之管理,下列敘述何者正確? (A)亂碼化介面程式之原始碼應存放於主機系統程式館內 (B)系統上線實施前,應由原系統(程式)設計人員測試或核對測試結果,並留存紀錄 (C)電腦系統應設定密碼變更期限及限制使用者輸錯密碼之次數 (D)連線主檔資料修改毋需主管覆核
#3026116
77.下列何者非屬金融機構營業單位與電腦作業有關之電腦犯罪手法? (A)騙取主管卡進行非法交易 (B)趁他人未簽退時非法輸入交易資料 (C)偽造憑證擅自進行轉帳交易 (D)結帳後輸出報表
#3026117
78.依「銀行辦理衍生性金融商品業務內部作業制度及程序管理辦法」規定,經核准辦理衍生性金融商品業務之銀行,其最近 一季底逾期放款比率高於多少時,所辦理之衍生性金融商品,應以避險目的為限? (A)3% (B)5% (C)6% (D)9%
#3026118
79.銀行辦理衍生性金融商品業務,應視持有交易部位多寡與市場變動情形,採即時或依每日市價為原則,並應至少多久評估 一次? (A)每日一次 (B)每週一次 (C)隔週一次 (D)每月一次
#3026119
80.有關銀行從事衍生性金融商品之交易,下列敘述何者錯誤? (A)以名目本金衡量信用風險 (B)通常以收受抵押品或投保來降低信用風險 (C)應於財務報表揭露衍生性金融商品交易狀況 (D)衍生性金融商品較為複雜且不易衡量,故其潛在風險遠大於傳統金融業務
#3026120
1.內部控制對於經營風險之消除有其限制,下列限制因素何者錯誤? (A)內部控制的設計,未能慮及所有特殊交易事項 (B)內部控制之成本不應小於其預期利益 (C)管理者可能因資訊不足而為錯誤的決策 (D)員工難免一時之疏誤
#3026121
2.內部環境是其他所有內部控制及風險管理要素的基礎,而下列哪一項是內部環境的核心? (A)董事會 (B)總經理與副總經理 (C)總稽核與稽核處 (D)監察人
#3026122
3.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行應建立下列何項制度以加強內部牽制並藉以防止弊 端的發生? (A)監察人制度 (B)風險管理制度 (C)法令遵循主管制度 (D)自行查核制度
#3026123
4.有關專案自行查核之敘述,下列何者錯誤? (A)每單位自行選定特定項目做專案查核 (B)每個月至少辦理一次 (C)稽核單位應派員協助完成 (D)辦理一般自行查核之月份,該月得免辦理專案自行查核
#3026124
5.依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,內部稽核單位對國內營業、財務、資產保管及資訊單位, 每年至少應辦理一次一般查核及一次專案查核,至於對其他管理單位之查核頻率如何規定? (A)每年至少應辦理一次專案查核 (B)每半年至少應辦理一次專案查核 (C)每年至少應辦理一次一般查核 (D)每年至少應辦理一次一般查核及一次專案查核
#3026125
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