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銀行內部控制與內部稽核測驗(一般金融)
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100年 - 100 台灣金融研訓院第 19 期銀行內部控制與內部稽核測驗:銀行內部控制與內部稽核(一般金融類)#48457
> 試題詳解
78、 ( ) 有關金管會對金融機構辦理衍生性商品之管理,下列敘述何者錯誤?
(A) 注重金融機構風險管理能力
(B) 採正面表列方式管理
(C) 以風險導向之監理為主
(D) 注重金融機構承擔損失能力
答案:
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統計:
A(4), B(89), C(18), D(23), E(0) #1240682
詳解 (共 1 筆)
陳明洧邀請碼97490
B1 · 2024/12/30
#6279985
金管會對金融機構辦理衍生性商品 --...
(共 57 字,隱藏中)
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79、 ( ) 有關金管會對金融機構辦理衍生性商品之管理,下列敘述何者錯誤? (A) 注重金融機構風險管理能力 (B) 採正負面表列方式管理 (C) 以風險導向之監理為主 (D) 注重金融機構承擔損失能力
#1241001
78.有關金管會對金融機構辦理衍生性商品之管理,下列敘述何者錯誤? (A)注重金融機構風險管理能力 (B)採正負面表列方式管理 (C)以風險導向之監理為主 (D)注重金融機構承擔損失能力
#2669183
78.有關金管會對金融機構辦理衍生性商品之管理,下列敘述何者錯誤? (A)注重金融機構風險管理能力 (B)採正負面表列方式管理 (C)以風險導向之監理為主 (D)注重金融機構承擔損失能力
#2817398
79、 ( ) 下列何者係指金融資產之變現能力或指無法以合理價格軋平部位所產生之風險? (A) 信用風險 (B) 市場風險 (C) 作業風險 (D) 流動性風險
#1240683
01、 ( ) 現今金融機構本身之組織結構日趨複雜,要能有效發揮內部控制之機能,端賴充足的資訊及有效溝通,下列何者非屬銀行資訊系統所提供之資訊應具備之特性? (A) 策略性 (B) 即時性 (C) 完整性 (D) 可靠性
#1240684
02、 ( ) 下列何者非屬銀行內部控制之執行或維護者? (A) 內部稽核人員 (B) 管理階層 (C) 員工 (D) 主管機關
#1240685
03、 ( ) 監控係指自行檢查內部控制制度品質之過程,進行方式包括持續監控、個別監控或二者併用,一般而言,持續監控係由下列何者執行? (A) 外部稽核 (B) 內部稽核 (C) 各單位管理階層與員工 (D) 類似內部稽核功能之員工
#1240686
04、 ( ) 依「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核制度實施辦法」規定,銀行應設置隸屬於下列何者之內部稽核單位? (A) 監事(監察人)會 (B) 董(理)事會 (C) 總經理室 (D) 業務管理單位
#1240687
05、 ( ) 有關辦理自行查核人員之職責,下列敘述何者錯誤? (A) 發現舞弊應主動向媒體透露 (B) 應本著獨立超然之態度。 (C) 應將查核事項明確記載於工作底稿。 (D) 發現業務經辦人員有違規事實,應即密報自行查核負責人或經理處理
#1240688
06、 ( ) 下列何者應就各營業單位自行查核之執行情形制訂標準,作為年終考核之參考? (A) 業務管理單位 (B) 內部稽核單位 (C) 法令遵循主管 (D) 各營業單位經理
#1240689
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