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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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104年 - 104-1 企業內部控制:企業內部控制理論與實務(含相關法規)#21987
> 試題詳解
9. 中小企業若人員編制有限,無法避免不當之兼職,則下列何者是最佳策略?
(A)要求會計兼出納應覓妥保證人
(B)雇用大專暑期工讀生,共同參與敏感職務,並適度輪調以牽制正式員工舞弊
(C)委託會計師代理稽核業務並突擊盤點商品
(D)以經營者控管之方式介入重要營運活動及會計紀錄
答案:
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統計:
A(18), B(25), C(57), D(330), E(0) #836698
詳解 (共 1 筆)
加賴叫過去
B1 · 2025/06/01
#6449280
題目分析 本題探討中小企業在人員編制有限...
(共 688 字,隱藏中)
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10. 在企業控制環境中,所謂董事會及監察人的關注及指導係指: (A)董事會及監察人依法執行職務並監督與制衡經理人 (B)董事會關注監察人執行職務並加以指導 (C)董事會與監察人互相關注及指導 (D)經理人指導董事會及監察人的幕僚人員
#836699
11. 若薪資支付部門的主管同時間兼任何項工作,則查核人員最可能將控制風險評定為高風險? (A)負責雇用薪資支付部門基層員工 (B)檢驗新進員工是否經過適當部門批准 (C)決定薪資率的調整 (D)檢驗打卡計時單是否計算無誤
#836700
12. 下列敘述何者為非? (A)股票上市或上櫃之企業,其內部控制制度應包括防範內線交易之管理 (B)公司在選擇回應風險的方式時,應綜合考量風險評估結果、風險偏好及風險承擔能力 (C)公司無論所屬產業之特性,皆應有相同的控制作業 (D)組織結構、權責分派及人力資源之政策與實行等,屬於控制環境
#836701
13. 在薪工循環內,有效的內部控制程序包括: (A)計工單及工作報告的總時數,由負責這些特定工作的人員調節 (B)由薪資部門人員驗證工作計工單及員工計時卡是否一致 (C)由人事部門負責薪資發放工作 (D)利用電腦來統計加班時數
#836702
14. 內部稽核工作重點在辨識浪費作業資源的情況,找出改善作業績效及減少工作負擔的方法,是屬於下列何種稽核之範疇? (A)業務稽核 (B)電腦稽核 (C)遵循稽核 (D)財務報表稽核
#836703
15. 企業之內部控制制度,非一般性質材料之採購,供應商交貨經點收後,涉及進料品質、規格之檢驗,應由那一個部門負責檢驗? (A)倉儲部門及生產部門 (B)檢驗部門及生產部門 (C)檢驗部門或請購部門 (D)稽核部門及生產部門
#836704
16. 企業內部控制,為達成降低壞帳的目標,須經客戶信用評等系統「審核」給予賒銷的金額,再准出貨。採用此控制方法稱為: (A)前向性控制 (B)即時性控制 (C)回饋性控制 (D)潛伏性控制
#836705
17. 若有一大額採購不慎入帳兩次,則下列選項何者最有可能及時發現此錯誤? (A)將供應商對帳單與應付帳款紀錄相調節 (B)檢驗由日記簿過帳到分類帳的過程是否有誤 (C)寄送函證給所有供應商 (D)編製銀行調節表
#836706
18. 內部稽核在企業控制環境中,可從那些事項快速觀察管理者對達成營運的效果及效率目標可能有潛在道德問題? (A)管理者期待某些預定目標的達成 (B)員工受到達成某些不切實際短期目標的壓力 (C)管理者利用委外經營提升企業的業績 (D)管理者利用政府優惠政策調節企業獲利趨勢
#836707
19. 企業之風險管理中,對影響重大及發生的可能性高(高強度、高頻率)的風險: (A)通常不須認真考量風險管理 (B)即應考量風險管理 (C)須加以衡量和判斷風險應如何管理 (D)仍須設法考量風險管理
#836708
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