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企業內部控制之理論與實務(含相關法規)
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111年 - 111-2 企業內部控制基本能力測驗試題: 企業內部控制理論與實務(含相關法規)#110157
> 試題詳解
9. 查驗財產目錄中本期新增項目之相關憑證,主要是確認固定資產的下列何種聲明?
(A)可比較性
(B)透明度
(C)表達與揭露
(D)存在或發生
答案:
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統計:
A(11), B(55), C(203), D(926), E(0) #2984767
詳解 (共 1 筆)
康愛達
B1 · 2026/02/28
#7306688
查驗財產目錄中本期新增項目的相關憑證(如...
(共 67 字,隱藏中)
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10. 內部稽核人員的表現,要讓人覺得有專業素養,進而使人對其服務產生信心與敬重及具有權威 性,應具備: (A)工作所需的重要知識與技能 (B)專業上應有的注意 (C)工作所需的重要知識技能及專業應有的注意 (D)足夠的遏止壓力
#2984768
11. 公司內部控制在決定「賒銷條件」時,下列因素何者應該優先考量(請選擇最重要的一項)? (A)客戶之信用標準 (B)允許信用期間 (C)帳款催收政策 (D)提前付款之現金折扣
#2984769
12. 一般內部稽核人員或執行類似複核功能的其他人員,在監督企業內部控制時,提出之建議必須伴 隨: (A)人際關係的考量 (B)成本效益的考量 (C)未來職務輪調的考量 (D)利害關係的考量
#2984770
13. 內部控制在電腦資訊系統普及化之後,電腦取代人的監督,管理者控制幅度加大,企業可以減少 什麼? (A)組織之層級 (B)執行長之層級 (C)薪資給付之層級 (D)員工學經歷之層級
#2984771
14. 採用永續盤存制之企業,下列何者為其存貨盤點: (A)應在決算日 (B)每月月初 (C)可分散於全年 (D)每月月底
#2984772
15. 根據 OECD 公司治理準則,關於機構投資人、證券市場及其他中介機關論述,下列何者最適當? (A)提供合理的激勵措施遍及整個投資鏈並提供股票市場,以有助於良好公司治理的方式運作 (B)機構投資人應對於公司重大利益衝突事項保密 (C)公司作業流程不應造成表決權行使過於容易 (D)公司不應與分析師或其他中介機關溝通,以維持客觀
#2984773
16. 內部稽核在企業控制環境中,可從哪些事項快速觀察管理者對經營風險的態度? (A)針對高風險事項的控制政策及程序 (B)管理者處世的能力 (C)管理者待人接物的態度 (D)管理者家族企業成員的操守及價值觀
#2984774
17. 分析性程序最能偵測出哪種情況? (A)不尋常的交易 (B)職能劃分不當 (C)風險管理的程序 (D)內部控制的重大缺失
#2984775
18. 稽核人員檢查倉儲部門之領料(發料)控制作業,必須注意哪些事項? (A)領料人員對所領材料之用途是否知悉、領料前有無先查閱其不良品數量之紀錄 (B)所領材料於投入生產前是否通過領料部門之品質檢驗 (C)領料單編號是否前後連續、所發材料之內容及數量是否與領料單記載相符並經領料人員簽收 (D)領料人員對所領材料之效用是否明確認知、有無保管數量之紀錄
#2984776
19. 如果一家企業經常感到內部控制有進行個別評估之必要時,即應設法強化其持續性監督。這是因 為: (A)「嵌入」的控制比「外加」偶發的控制為佳 (B)「嵌入」的控制比「外加」偶發的控制為差 (C)「嵌入」的控制比較不重要 (D)「外加」偶發的控制比較不重要
#2984777
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